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按照无形资产成本的200%在税前摊销,这句话怎么理解,放在实际工作中如何去做?

2024-02-28 14:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-02-28 14:11

你好,在研发费用中,形成了无形资产分摊分录 借:管理费用-研发费 贷:无形资产摊销 摊销对应计入到,管理费用-研发费 可以加计100%,比如金额10万,可以加计10万,按照20万扣除

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快账用户3360 追问 2024-02-28 16:26

老师你确定无形资产摊销是贷:无形资产摊销?

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齐红老师 解答 2024-02-28 16:32

你好,无形资产累计摊销,没写全是吧

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您好 比如摊销金额100 实际可以抵减200 就是摊销金额的200% 汇算清缴的时候加计扣除
2024-02-28
你好,在研发费用中,形成了无形资产分摊分录 借:管理费用-研发费 贷:无形资产摊销 摊销对应计入到,管理费用-研发费 可以加计100%,比如金额10万,可以加计10万,按照20万扣除
2024-02-28
您好,这个是在A107012填写处理
2024-03-25
你好 比如发生费用化的研发支出100万,可以按200万在所得税税前扣除 
2024-03-25
你好,同学 比如你账面无形资产摊销100万记入费用,税务局让你税前扣除200万
2024-04-08
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