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公司法人给经理转款65984让还公司账,还款了40000,20000支付给客户业务费,还有5384没有还款具体分录怎么写

2025-05-23 13:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-23 13:43

你好,这个钱,相当于公司借法人的吗

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快账用户9635 追问 2025-05-23 13:46

65384是给法人发的工资,在还到公司账上这种形式具体分录怎么写?

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齐红老师 解答 2025-05-23 13:47

你好,这个是工资?有没有申报工资的?

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快账用户9635 追问 2025-05-23 13:47

申报了工资

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齐红老师 解答 2025-05-23 13:50

你好,还公司账,是说他一开始欠了公司4万块钱,对不对?

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齐红老师 解答 2025-05-23 13:50

他一开始找公司借了多少钱?

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快账用户9635 追问 2025-05-23 13:55

公司借他90万,他预支备用金3万

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齐红老师 解答 2025-05-23 13:56

你好,这个客户的业务费本身是公司要负担的,是不是?

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快账用户9635 追问 2025-05-23 13:56

是的老师

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齐红老师 解答 2025-05-23 13:59

你好,,这样子的话,公司是借银行。4万应付账款2万。贷其他应收款-法人60000 至于剩下的。还在经理手里 可以先不做。或者你进入其他应收款也行。

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快账用户9635 追问 2025-05-23 14:00

完整的分录写一下老师

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齐红老师 解答 2025-05-23 14:01

借银行4万 应付账款2万。 其他应收款=经理5384 贷其他应收款-法人65384

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快账用户9635 追问 2025-05-23 14:02

20000都是经理支付后期报销

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齐红老师 解答 2025-05-23 14:03

你好,嗯你如果之前没有计提过这个2万的话,你就计入销售费用。

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快账用户9635 追问 2025-05-23 14:03

业务费都是经理支付后期报销,在这里计入什么

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齐红老师 解答 2025-05-23 14:03

你好,这个计入销售费用,业务招待费。

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快账用户9635 追问 2025-05-23 14:05

在他的报销明细中这2000不在报销费用中吗?

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齐红老师 解答 2025-05-23 14:06

你好,他有没有单独另外报销?

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齐红老师 解答 2025-05-23 14:06

或者针对这个2万块之前已经做过凭证了吗?

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快账用户9635 追问 2025-05-23 14:06

没有的老师

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齐红老师 解答 2025-05-23 14:07

你好,你如果之前没有做过,就按照我上面给的凭证做就可以了。

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齐红老师 解答 2025-05-23 14:07

借银行4万 销售费用-业务费2万。 其他应收款=经理5384 贷其他应收款-法人65384

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