你好,这个钱,相当于公司借法人的吗

老师您好,我们是会务服务公司,做了一笔单子6800,公司法人微信收到款了,然后转到公户,还没有开票给客户,怎么入账做分录呢
1.法人经常用公户给自己转款,也没有发票,怎么办做账呢, 2.还有就是借法人的现金(用于发工资,支付其他)后公户转账还款给法人可以吗?
公司贷款买车,贷款分期付款银行要求是以股东名义还款,请问,每个月还款时,又不是公户支付给股东的,是私户转给股东个人卡,还贷款分期的,账务怎么处理
公司买车,发票开具给公司,首付款公司账户支付,每月还款通过股东个人卡款,请问老师,每月付给个人卡的贷款和利息怎么做账,利息可以作为财务费用么,另外转给股东的钱算还款还是算什么
业务员的车先让公司付款,后期在从业务费里扣款。每月还车贷钱是我们公户转钱给法人,法人再去支付车贷钱,这分录怎么写
化工生产出口企业,税负率是多少呢
朴老师,我公司的产品发去做样品了,这些样品以后也不收回来,这要视同销售。 我小规模纳税人按1%来交税,产品成本40元,税额=40*0.01=0.4,所以售价=40.04? 分录: 借:销售费用(样品成本+销项税额)40.4贷:库存商品(样品成本)40贷:应交税费一应交增值税0.4 分录是没有确认收入的,那我申报增值税的的时候没有这部分的收入,相应的税额0.4也不会出来,那我该怎么申报增值稅?
个体户可以开建筑服务*劳务费出去吗?如果能来,营业执照上面要有什么经营范围呢?
公司提供地方给外面的人放置自动售卖机卖饮料,取得的收入会分一部分给公司,公司收到的这个收入应该计入什么会计科目?
开出去的 “软件开发” 点发票,成本票需要什么样的
老师,请问一下我司是一般纳税人,采购的时候很多供应商是小规模或者经营部批发部,他们只能开普票给我们,如果开专票需要自己付12%税点,如果不想付税点,全部开普票,税务局那里有理由说的过去吗,第二个问题,如果我司的甲方审计项目的时候,税点会产生审计吗
老师,查那个废料情况,要求算出投入产出情况,这个怎么算
经营范围包括一般项目:新材料技术研发:制冷、空调设备销售;模具销售;塑料制品制造:气体、液体分离及纯净设备制造:塑料制品销售;气体、液体分离及纯净设备销售;保温材料销售;玻璃保温容器制造;家用电器销售;日用家电零售;电子产品销售:五金产品批发;五金产品零售;日用化学产品销售;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务):化工产品销售(不含许可类化工产品);日用百货销售(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动)这个经营范围可以开空调辅材,出风口嘛
25年6月份取得费用发票,26年4月还能入账吗,具体分录怎么做?金额在2万左右可以入当期吗?
25年6月份取得费用发票,26年4月还能入账吗,具体分录怎么做?
65384是给法人发的工资,在还到公司账上这种形式具体分录怎么写?
你好,这个是工资?有没有申报工资的?
申报了工资
你好,还公司账,是说他一开始欠了公司4万块钱,对不对?
他一开始找公司借了多少钱?
公司借他90万,他预支备用金3万
你好,这个客户的业务费本身是公司要负担的,是不是?
是的老师
你好,,这样子的话,公司是借银行。4万应付账款2万。贷其他应收款-法人60000 至于剩下的。还在经理手里 可以先不做。或者你进入其他应收款也行。
完整的分录写一下老师
借银行4万 应付账款2万。 其他应收款=经理5384 贷其他应收款-法人65384
20000都是经理支付后期报销
你好,嗯你如果之前没有计提过这个2万的话,你就计入销售费用。
业务费都是经理支付后期报销,在这里计入什么
你好,这个计入销售费用,业务招待费。
在他的报销明细中这2000不在报销费用中吗?
你好,他有没有单独另外报销?
或者针对这个2万块之前已经做过凭证了吗?
没有的老师
你好,你如果之前没有做过,就按照我上面给的凭证做就可以了。
借银行4万 销售费用-业务费2万。 其他应收款=经理5384 贷其他应收款-法人65384