你好 借 银行存款 10 应付账款 2贷 应收账款 12 收到发票 借主营业务成本 2 贷应付账款2
老师,您好!是这样的当时建设单位转了6万给我们建筑公司买了某个工程的团体意外险,后来因为一些原因,这个工程不是我们公司做了,由另外一个建筑公司接手做了,这份团体意外险也更改了被保险人,那这笔账我该怎么计账?6万元的发票已经开过来了给我们公司,之前收到建设单位打的款我已经计入了预收账款,付款给保险公司我也计入了预付账款,现在收到发票了,这个工程又不是我们公司做了,我后面的账务处理该怎么做啊?
我公司在同一银行有几个账户,有一个基本户和FT账户,每次付外汇要先从基本户上转到FT账户里的人民币账户上才可以换成其他币种把钱付出去,比如我们公司想付1万美元到国外公司,当时汇率是6.3,就要先从基本户63000元转到FT人民币账户上,银行再从FT人民币账户换成1万美元,打入美元FT账户中,再从美元FT账户把1万美元汇到国外公司。出账单时我们基本户上回单63000元(从基本户转入FT人民币账户),而且FT人民币账户上也有回单63000元,同时FT人民币账户换成1万美元,打入FT美元账户也有回单。请问老师这里3个问题,1基本户转给FT人民币时收到的63000元付款回单时怎么做分录呢?2当我们FT人民币账户收到63000元收款回单怎么做分录?3把63000换成1美元付到FT美元账户上收到付款回单怎么做分录。
老师 我们公司是做美团优选的,公司有两个老板,我们每月是由美团系统上结算 还要上传员工工资 最后打进我们公司的金额就是结算金额-员工工资之后剩下的金额,现在我们上传的员工工资金额大于结算金额,超出的部分由我们公司充钱进系统,系统最后再发工资,老师你帮我看下我的分录对不对,另外还有一个问题 就是由公司充进系统的钱 这个钱是不是不应该算在利润里,应该由两个老板来承担?(我做的内账)(我们这个月系统结算款6万,工资7万,需要我们充值1万后系统才能发工资) 借:应收账款-美团 6万 贷:主营收6万 借:销售费用- 工资 7万 贷:应收账款-美团 7万 借:应收账款-美团 1万 贷:银行存款 1万
老师请教一下,这个难倒我了。 我们公司是付预付款给厂家进货的。货也不用发给我们,直接就帮我们一件件代发了。一年下来只要我们进货金额完成目标就有30万的返利可以拿 。但这返利也没有转给我们。而是直接就放到我们付给他们的预付款账他们那个发货平台的虚拟户里了。相当于返利只能给我们用来进货。 ChunYan.C: 那相当于我付了100万,加上对方给的30万返种,我的预付款里就是130万可用。 在每次开票时,这30万会分批票折在发票里。请问这个返利我司怎么入账才能体现出来? 1.收到发货平台的账号上多出可用的30万返利时我怎么入账? 2.收到厂家票折的发票时我又怎么入账?
老师,我司是民宿公司。在美团平台上有单,今天收到美团付的款10万,另外收到一张发票2万。那10万是不包含发票的款。发票的款也不用再付,他直接扣了。请问这个分录要怎么做?
老师,我是酒店行业,公司内部有的朋友是微信转账过来购买餐饮服务,内账有登记收入,但外账没有登记和申报到税局。公司现在内外账都有的话,怎么合理合规避免税局查?
我们是私立学校,有自建食堂,学生用餐是包给外面专业做餐饮的人去做,我们和食堂共用水电表,食堂合同拟订他们用我们多少水电费从学生给他们的餐费中扣除给了学校,那学校收了这个水电费要不要缴税
高新技术企业政府补助入哪个科目?都报哪些税种?
老师,请问一下,园林景观工程公司购买苗木的农产品免税发票是可以按9个点抵扣的吧
将涉农和中小微贷款中正常类贷款安装1%计提准备金不对吗?
老师:建筑工程公司,有对小区的日常维修业务,这个开票可以不选择建筑服务对吧?是不是应该选择生活服务
老师老板不是公司的员工不在公司开支,但出差的补助费一天是200元这需要发票吗回来报销时只填写费用报销单写出差补助费,做账时写管理费用二级差旅费这样对吗?老板领了这200元有个税吗
公司贷款500w 年利率3.95% 贷款16个月利息多少?
找运输公司将货物发至客户中途将货丢了,运输公司照价赔偿款怎么做账?
老师您好,22年收到17000元发票,当时双方有争议,我们公司付了10000.25年对方公司把17000发票红冲了,开了10000元,企业会计准则怎么做账呢?谢谢老师
如果是这样,那应收不是就一直挂着2万了?
借 银行存款 10 应付账款 2贷 应收账款 12 收到发票 借主营业务成本 2 贷应付账款2 平了呀 给你们10万 加上扣了的2万 本来你账上就应该有12万的应收账款的呀 要不怎么会给你们钱的呀
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