同学你好,早上好。 假如物品要计入 库存商品 借 库存商品 25.25 贷 银行存款 25.25

老师,我公司向银行贷款,银行要求这款要转给我们的材料商,所以我们提供了一个公司,银行把钱转到我公司,然后接到从我公司转到材料商了,可是这次业务是假的,没有采购,这个账怎么平的掉了啊?那个材料商也是我们别的公司的个体户,我们可以慢慢的开票给我们公司吗,这样平账,对我有风险吧。不就是虚开发票了?怎么处理比较好呀?
老师您好。我们几个月前购买了一个商品,价格是350元。跟对方要发票,他们不给,说这个商品他们开不出发票。那我们该如何做账呢。几个月前收到商品的时候我是这样做账的:借:预付账款_某某公司 贷:银行存款 请问现在该如何做账呢?确定收不来发票了。
你好,老师,我们公司在电商销售商品,客户是个人不要发票的,那我们公司银行账户收到货款,怎么做账?
老师您好 我是小规模采矿业 我公司向个人购买了台挖机(二手) 先付一部分款给个人(无发票)剩余按揭款也由我们付(无票)这个怎么做账 怎么入固定资产
老师您好 我是小规模采矿业 我公司向个人购买了台挖机(二手) 先付一部分款给个人(无发票)剩余按揭款也由我们付(无票)这个发票以后都没有 这个怎么做账 怎么入固定资产
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
老师,商贸型出口退税,进项可以退税,这个可以退税的抵扣联要单独装订一本吗
5年前的交易没开发票,现在对方要求开,可以拒绝吗
我面试了一个军工财务,但是这家公司呢,他工资开的不错,但是我去了要理3年的账,也就是他们现在一个是要搞军工审价,还有一个就是要用成本加成法嘛。所以要把原来他们有些成本全都记研发费用,就是为了研发费用加计扣除,所以要把研发费用和生产成本给区分开。这是第一点。第二点,这个公司原来没有搞过即征即退,都是嵌入式软件。现在要让我把它手动分开,要把三年的账重新理了,因为他们算下来搞即征即退还能退个50万,嗯。第三个就是他们感到高企复审了,所以他们研发费用的占比也必须要达到高企的标准。所以就让我进去起到一个调账的作用。我就不知道我能不能调出来
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
附着在厂房上的设备,可以计入房屋的价值中吗?请老师指点。
其他应收款和应收账款,这两个科目有什么主要区别,分别用于归纳什么业务?
公司之前有个存折没有过上,上门有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
请问老师,公司是贸易公司,买的货还需配备其他零件附件,那购买了配件附件安装到主货上发走,没有开出去配件的发票,会有风险预警吗?
老师我们外贸公司只有一个人在缴纳社保,这个人一定要是业务员吗,是不是每个税局的规定不同
啊,不对吧,我们银行只付了20w 不是应该这样子处理吗? 付款时:借:预付账款~个人20w贷:银行存款20w 收到代开发票时: 借:库存商品25.25w 贷:预付账款20w 应付账款5.25w 不是这样子吗?
啊啊啊啊啊啊
同学你好,老师看错了。 以为对方代开票的税款也要你们承担。太对不起了。 如果是原来 预付过款项的,且相关税款你们公司承担 那你的处理是正确的。 如果没有预付过 就直接 通过银行存款进行账务处理 就行。 如果税款你们不承担, 库存商品的价值就是 20 万 发票上的税金 不用处理
如果税款我们不承担,是按照不含税金额直接入账吗?
如果发票上的不含税金额大于库存商品价值的话怎么办呢
同学你好,早上好。刚到办公室 对的。如果不承担税金 就是按照不含税金额入账
如果发票不含税金额大于实际物品价值 ,且实实在在的 支付给供应商了 仍然是按照不含税金额直接计入物品价值。 相当于 购买这个物品 超支了。 或者说增加了购入成本