同学你好,早上好。 假如物品要计入 库存商品 借 库存商品 25.25 贷 银行存款 25.25
老师,我公司是做电商化妆品的小规模公司的,我们从个人那里购买了化妆品,40多万货款是用基本户支付的,然后个人就去了税局代开了普通发票40多万给我们,这种要怎么入账呢
老师,我公司向银行贷款,银行要求这款要转给我们的材料商,所以我们提供了一个公司,银行把钱转到我公司,然后接到从我公司转到材料商了,可是这次业务是假的,没有采购,这个账怎么平的掉了啊?那个材料商也是我们别的公司的个体户,我们可以慢慢的开票给我们公司吗,这样平账,对我有风险吧。不就是虚开发票了?怎么处理比较好呀?
老师您好。我们几个月前购买了一个商品,价格是350元。跟对方要发票,他们不给,说这个商品他们开不出发票。那我们该如何做账呢。几个月前收到商品的时候我是这样做账的:借:预付账款_某某公司 贷:银行存款 请问现在该如何做账呢?确定收不来发票了。
你好,老师,我们公司在电商销售商品,客户是个人不要发票的,那我们公司银行账户收到货款,怎么做账?
老师您好 我是小规模采矿业 我公司向个人购买了台挖机(二手) 先付一部分款给个人(无发票)剩余按揭款也由我们付(无票)这个怎么做账 怎么入固定资产
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
公益性公墓建设项目已经出审计报告,这个记什么会计科目?借:开发成本 贷:银行存款 完工后转开发产品?怎么算完工?正式的评估报告?还是……
建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是
快账软件只能网址登录吗?
请问有销售收入,但是还没有成本票回来,月末暂估成本的时候分录是怎样的
甲方(债务人)、乙方(原债权人)、丙方(债权受让人),我们是丙方分包了乙方的劳务,乙方给甲方开1000万工程款发票,甲方付乙方本应付1000万,但现在只有700万款跟价值300万房子,而我们分包了乙方的劳务,又将这价值300万的房子给我们了,我们三方需要签债权债务清偿协议,我们也开300万发票给了乙方,后边这300万不再走账了,这样对我们也就是丙方有税务风险吗?
1、老师:下面这道题,转让不动产为何是9%的税率,不是13%吗? 2、另外为何不减当时购进时成本和契税? 3、老师可以帮忙总结一下转让不动产以及建筑什么情况下13%、9%,什么情况下用5%税率和3%税率。 什么情况下建筑和房地产用差额?
括号1里的内容是啥意思
啊,不对吧,我们银行只付了20w 不是应该这样子处理吗? 付款时:借:预付账款~个人20w贷:银行存款20w 收到代开发票时: 借:库存商品25.25w 贷:预付账款20w 应付账款5.25w 不是这样子吗?
啊啊啊啊啊啊
同学你好,老师看错了。 以为对方代开票的税款也要你们承担。太对不起了。 如果是原来 预付过款项的,且相关税款你们公司承担 那你的处理是正确的。 如果没有预付过 就直接 通过银行存款进行账务处理 就行。 如果税款你们不承担, 库存商品的价值就是 20 万 发票上的税金 不用处理
如果税款我们不承担,是按照不含税金额直接入账吗?
如果发票上的不含税金额大于库存商品价值的话怎么办呢
同学你好,早上好。刚到办公室 对的。如果不承担税金 就是按照不含税金额入账
如果发票不含税金额大于实际物品价值 ,且实实在在的 支付给供应商了 仍然是按照不含税金额直接计入物品价值。 相当于 购买这个物品 超支了。 或者说增加了购入成本