同学您好,一般是都要开票的,没有开票也要申报无票收入
你好,请问我们公司是做电商代运营的,各销售平台把客户的销售款打到我们账上,我们扣除手续费后再汇给客户,那边打给客户个人账上转账时付款用途写什么比较合理?
老师,我们公司销售商品,我们的经销商在我们这这里拿货,但是不要票,他销售出去之后,有要发票的客户就让我们公司直接把票开到他的客户那里,我们这么做有风险吗?
老师,你好,我公司销售产品,直接发货给各个经销商,经销商卖给客户,客户会打款到我公司账户上,在金蝶系统里,怎么体现这个客户是属于哪个经销商的?
老师,我们做化妆品销售的是全国代理,分销货品给线下代理商,代理商打款,我们出货,现在我们想做另外一个销售模式,利用数字平台,消费者在代理商店铺直接下单,通过系统直接支付到我公司的账户,货从我们公司发到客户手里,我们再通过货物把他们的利润返给代理商,那我公司的收入怎么做?怎么交税
老师您好,我们公司销售给客户的商品,商品已发给客户,但客户尚未验收入库,未在发货单签字,客户也要求我们开具了发票,但未付货款,我们公司该不该确认收入?
个体户经营者交社保为什么用其他应付款
专利的减费请求从专利局网站提交,请问,网址是什么
老师,注会战略中的分销和营销有什么区别?
个体工商户的经营个税是属于工商户交的还是经营者交的
工业新建设企业,一般纳税人,未决算,暂时也没有任何生产。现在将采购国内一种产品,直接卖给日本,税务上怎么做?
企业24年9月做账补缴21年税款,有一笔税收滞纳金,计入以前年度损益了,当年企业亏损,企业所得税年度汇算清缴后,这个滞纳金的凭证要修改,在24年末将计入以前年度损益调整的滞纳金改计为营业外支出,补缴税款的事不变不改,就改滞纳金这个数,所得税汇算清缴需要更正申报,具体要改哪里?
计提并缴纳印花税要不要结转应交税费?
老师,A公司收购B公司总收购款是1000万,A公司的子公司B公司已帮转500万,其中已转的500万中包含了固定资产200万,其余的后续支出,那这样要怎么做会计分录呢
直播行业,主营业务收礼物,4月份的收入,5月份初平台出结算单,发票开具5月份,请问收入入4月份合适还是5月份合适,入4月份、发票是5月份开,不一致对申报数据得调,入5月份,老板有觉得这个收入实际是4月份对分析不准确,请接触过直播的老师请教一下该怎么入合适
收入1700,存货4000,能倒成本多少?
那我分录怎么做
为啥公司之前老会计是借 银行存款 贷 预收账款,我看不明白
学员朋友您好,就是挂了往来,没做收入确认
不是应该也要做收入确认吗
可以就这样做吗外账
那下次又销售了。还是这样挂往来?不做收入?
同学您好,长期往来账,但有一定风险,不推荐
那正确的应该怎么做分录?
同学您好,您好,借:银行存款,贷:主营业务收入,应交税金-应交增值税(销项税额)借:主营业务成本,贷:库存商品
我也觉得应该是这样做。老会计不这样做,是因为不想确认收入吗
老师,员工自己坐车的车票或者吃饭开的发票,给公司,用来做账用,怎么入账呢,因为公司有些业务发生没有发票不能入账,像这种员工自己在外面开的发票,怎么给公司做费用?
学员您好,是的,对的因为不想确认收入交税
同学您好,替票很盛行,但有一定风险,不推荐
老师,有些没发票走了公账付款,怎么办
外账直接入账吗。还是找发票
学员您好没有发票也可以正常入账,这是在所得税前做纳税调整
怎么纳税调整,怎么具体操作
借:管理费用*费,等科目贷:银行存款
你写的这个分录是纳税调增的?我是说纳税调增怎么调整?
然后对税会差异填纳税申表,调整申报表相关项目得出应纳税所得额,叫调表不调账。
填A105000纳税调整项目明细表30行十七项其他
纳税调增针对企业所得税,增值税也有纳税调整吗
是的没错, 是这样的