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我是实操小白,今天上班第二天,今天一个客户和一个供应商到单位对账,我把财务软件里的数据全部下载出来了,要怎么核对呢?

2024-02-29 07:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-02-29 07:26

您好,外单位他们也有账的,先核对一下我们余额和他们余额是不是一样的,一样就太开心了。不一样2个明细账核对差异,VLOOKUP等函数在2表中查数

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你有销售的可以的,你现在先暂估就行。
2024-10-18
同学你好 先交接回来 用科目余额表的余额建账
2023-03-08
您好,不用怕的,有主管带着呢,不用怕,自已做的时候不会随时在问答区问,这里全天有老师5分钟内回答。他们是制造调料品吧,您学一下制造业的账务就可以了
2024-05-25
是否可以勾选发票 若发票无真实交易对应或多开部分不符合真实业务,最好别勾选,有虚开发票风险。若业务真实、金额有误且能证明实际业务金额,可以按实际金额勾选。 调整账目不一致的方法 不勾选发票:若不勾选,将多出来的进项税额用红字冲销。借:原材料 / 库存商品 / 费用等(红字),贷:应交税费 - 待认证进项税额(红字)。 按实际金额勾选发票:确定实际认证金额 Y。认证时,借:应交税费 - 应交增值税(进项税额)Y,贷:应交税费 - 待认证进项税额 Y。对多开部分用红字冲销,借:原材料 / 库存商品 / 费用等(红字),贷:应交税费 - 待认证进项税额(红字)。
2024-12-14
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