您好,对的,是这样做的这个要求

建筑公司,公司的项目做分录的时候是工程施工--XX项目--成本,但是税金没办法按工程项目做,应该怎么确定税金的成本分摊到每个项目?小规模内账
你好老师,请问建筑工程业,购进项目使用的材料,要先做借原材料贷应付账款,再做借工程施工-**项目-材料贷原材料吗。还是直接可以做工程施工-**项目-材料贷应付账款
问建筑公司分项目怎么做账分录是什么?是借工程施工-xx项目,应付账款么?
老师好,建筑公司收到自己项目的成本票借:工程施工-合同成本-xx项目应交税费-应交增值税-进项税额贷:应付账款 同时结转成本借:主营业务成本-工程施工成本-xx项目贷:工程施工-合同成本-xx项目 可以,这么处理吗?
老师好,建筑公司收回的成本票,借:工程施工-材料费-xx项目 贷:应付账款 什么时候结转成本比较合适呢
老师,空白的资产负债利润现金流量表有吗?
已抵扣的跨年数电票专票,价税合计50000元,现在合作终止,只消耗了200元,可以申请红冲50000元,再开个蓝字200吗,还是只能申请红冲49800元呢?
老师,公司借钱给别人转钱时需要备注什么
新项目,管理人员刚去租的房子发票可以开专票吗?能抵扣吗
给供应商多付了4分钱,那现在是应付账款是贷方是-0.04怎么平掉呀?用营业外支出吗?借:营业外支出0.04贷:应付账款0.04 那这个4分钱不用汇算清缴调增吧?
你好,工亡补偿一般是做营业外支出还是福利费
个人租赁商铺,现在可以在税局代开26年1-3月租赁发票吗? 代开租赁发票还要上传土地使用税完税凭证的?两个税能提前缴纳吗
老师,税务局的税收完税证明,税种:增值税,品目名称:滞纳金 26.6元,这26.6元是应交税金——未交增值税26.6元吗? 税种:城市维护建设税,品目名称:滞纳金1.33元,这1.33元是营业外支出——滞纳金1.33元吗?
25年的原材料暂估都已经结转入成本,12月底现在想要全部红冲掉,12月的主营业务成本成负数了,怎么正确红冲暂估?
老师,请问下,我们公司是农产品初加工企业,企业所得税对初加工所得免税,现在公司又准备做研发,那么研发费用可以在计算所得时候扣除吗?还是研发费用只在计算应纳税所得额时候扣除,初加工所得还是用初加工收入减去对应的初加工直接成本?那公司管理费用财务费用还能在计算初加工所得时候扣除吗?
但是有利润,企业所得税要交呢
嗯对,可以稍微少缴纳一些
是不是还需要月末还需要结转,借主营业务成本,贷工程施工,主营业务成本需不需要挂三级科目
这个不需要有三级科目的这个不行
那需不需要结转呢
要,结转的话这个需要