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建筑公司,月末根据工程部提供的完工进度表计提了成本,借:工程施工—合同成本—人工费,贷:应付账款—应付工程款—XX施工班组 但是付款时公司对公付出去给班组,班组后期会给我公司开发票,那付款时分录我写的 借:应付账款—应付工程款—XX施工班组 贷:银行存款 那收到发票时又该怎么做账呢?

2022-03-30 17:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-03-30 17:42

借应付账款贷工程施工, 借工程施工贷应付账款。就是相当于红冲暂估的,然后再做发票的。

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借应付账款贷工程施工, 借工程施工贷应付账款。就是相当于红冲暂估的,然后再做发票的。
2022-03-30
你好,你们做的是劳务费吗?
2021-01-11
同学您好,您两边合同签订的时候,可以? 分别独立做预收和预付,也就是您的应收账款的贷方,和应付账款的借方,暂时没有发生施工成本,不需要做工程施工,以后实际发生的时候再做
2020-10-12
您好,退回老板帐上,借:银行存款 贷 :工程施工-劳务费C班组
2021-11-18
借:应付账款-劳务分包款 贷:银行存款
2022-01-18
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