你暂估的库存,做了销售了吗?
上个月暂估的库存商品,成本做了结转 这个月发票到了,把上个月暂估的库存商品冲掉了 成本这个月还用不用结转 成本暂估和实际有差距
老师,没收到发票暂估库存商品,结转成本了,冲暂估的时候,之前结转的成本也要冲回,在重新结转?
请问我暂估的库存商品 红冲的话 那么暂估的库存商品结成得成本也需要红冲吗
老师,我1月暂估的库存商品,1月底也要结转成本吧?我暂估的库存商品也要结转成本,对吧
库存商品暂估入库,一次暂估一批货物,结转成本的时候也是分批结转暂估成本吗?
有一个员工25年3月入职,3月底就离职了,当时录入信息时入成24年3月入职了,导致申报表里的累计扣除数错了应该是1万错误累计成2万了,当月工资就几百块,6月申报时才发现已经离职了就申报了一个月工资之后也没有再申报过工资,然后当月申报的工资都在起征点以下可以不做更正申报吗
老师您好,公司分立土地使用权转移账务处理的会计分录怎么写
免抵税额的附加税是单独申报的吗?还是和增值税主表一块申报的?
老师,做审计报告里的附注是不是必须要明细?
公司之间的借款合同要交印花税吗?
我这边属于一个企业集团,我这个月开始接手集团的合并报表。我发现其中一个子公司23年12月提取了盈余公积当时的分录是:借:利润分配—提取盈余公积 贷:盈余公积—法定盈余公积,但是未结转,未结转。现在我发现我的合并报表所有者权益报表和利润表不对,差的金额就是这部分提取的盈余公积金额。我现在想把合并报表调整过来,我是在子公司结转利润分配—提取盈余公积合适,还是在母公司结转合适啊!我怎么调整我的合并报表才能正确呢
有600万的销项发票因客观原因一直没开出去,库存表上余500万左右,这种情况一般要怎么处理?
总分机构有分级数吗,比如二级三级分支机构
请问下老师 就是那种劳务费的 每个月发工资4000 交税是4000-800=3200*0.2=640 交税 这640元 个税汇算清缴的时候可以退税吗
老师,小微企业向银行借款现在是有免交印花税的政策吗
1月已销售了
就是发票2月份才来
那我暂估的金额跟发票金额一样,下月红冲暂估,下月结转成本分录就不用做了吧?
我就是1月份销售收入多,成本发票少,我就想把2月的几张进项发票,1月暂估入账,让一月结转成本,本年利润金额小点
老师人呢
销售了就要结转成本
那我暂估的金额跟发票金额一样,下月红冲暂估,下月结转成本分录就不用做了吧? 是的不用做了
谢谢老师
非常感谢
不客气的,加油加油