你好对的 是这么做的
2022年,暂估入库并且结转成本 借:库存商品,贷:应付账款-暂估 借:主营业务成本,贷:库存商品 2023年,收到发票,冲销暂估 借:应付账款-暂估,贷:库存商品 请问是否需要做分录冲成本?
请问下 做账 暂估借 库存商品 5000 贷应付账款-暂估 5000然后第二笔分录做的是库存商品结转成本 借 主营业务成本5000贷库存商品 5000。红冲的时候怎么红冲啊
请问我暂估的库存商品 红冲的话 那么暂估的库存商品结成得成本也需要红冲吗
老师 请问 3月暂估的商品当月已经结转成本了,现在没有票,要红冲掉 账务处理怎么处理啊? 暂估入库的分录 借 库存商品 贷 应付账款—暂估 结转成本 借 主营业务成本 贷 库存商品 红冲的账务处理怎么弄啊
老师,2月份暂估库存商品金额:210.26,也结转成本了,4月份红冲暂估库存商品金额:-106元,还差104.07元没有红冲,那我9月份做一张红冲 借:库存商品:-104.07贷:应付账款-暂估款-104.07,老师我还需要再做一张凭证吗?
老师你好,印花税税源采集,应税凭证名称写啥
存货管理审计测试点有哪些
固定资产折旧年限填多了,怎么操作
老师机械租赁费,进销双方都要申报印花税吗?
老师 开进来的服务费专票可以抵扣进项税额吧 就是中标啦 中标平台收的费用
怎么改报表,一直零报,这次提示错误
公司被税务机关核查到24年收到的个税手续费没有申报增值税,自己核实了确实没有申报增值税,需要调整增值税申报表和所得税申报表,税务调整了,24年的账已经结账了,调整分录做到哪一年?
请贾苹果老师回答,其他人勿接,否则差评,如果以前的应付工资有余额,实际都发了,没有欠工资的,如何做账
老师好,请问企业的研发费用加计扣除在7月份享受了,那10月份预缴申报时还能享受吗?
老师好,我单位是一般纳税人,主营业务是铝合金门窗,如果开砂浆发票的税率是多少
老师 我的分录是这么做的 凭证1号:暂估商品借 库存商品 贷应付账款-暂估
凭证2号:结转成本 借主营业务成本 贷库存商品 然后我红冲暂估是这么做的 借库存商品负数 贷应付账款-暂估
没有管结转成本 这样合理吗 老师
不合理 库存商品是负数
老师那我正确的做法应该是?
再补上一个借主营业务成本负数,借库存商品。