同学你好 你们申请红字发票信息表

我公司收到的进项税专票去年发票已认证抵扣了,但这个月通知我们这张发票对方作废了,又从新开据了一张正确的发票给我们,这种情况怎么做分录,
老师,三月份收到一张发票,已抵扣,四月发现这张发票开的有误,退给对方,对方开了张红字发票给我,又开了张正常发票,这个在账务上怎么处理,报税怎么处理
老师 您好 这张发票7月我们公司已经抵扣了,现在对方公司要收回去,说退我们6000,。这种情况怎么处理
老师,我们是出口企业,12月收到了一张需要退税的进项发票,这张发票也做了退税勾选,但是在1月发现这发票有问题,需要对方重新给我们开具。我们给对方开蓝字发票抵扣情况应该填已抵扣还是未抵扣????
2023年1月收到对方公司开具的发票20万,已入账,2023年12月接到税务局电话说对方公司未交税,我们收到的这张发票不能入成本。我们需要怎么处理呢
23年借主营业务成本10万,贷现金10万,24年来了这笔发票的2万,应该怎么录呢。
亚马逊的税收收入在哪里统计啊
公司搬家的搬运合同,需要交印花税税吗
老师你好,个体户给那个老板,发年终奖可以吗?还是个体户交那个个人经营所得合适
老师,我们租资产公司的房子,以前是资产公司代扣代开发票给我们,现在让我们自己去缴款,还是资产公司给我们开发票,因为他们不同意更名,这个发票可以使用做账吗?需要写个说明吗?
老师,你好,请问长期股权投资需要缴纳印花税吗
中铁把项目包给建筑公司,建筑公司找工人,中铁直接给工人发工资,建筑公司报工资实际不发放,账如何做,和中铁要个什么票据,
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吉林省房地产企业,土地增值税清算时在建工程不允许加计扣除,是百分之二十,还是百分之三十呀
2025年三季度抖音平台给报送了涉税信息,我们没有根据所报送的信息申报增值税,公司账也没做,销售服务取得的收入金额不到150元。 直接在12月补记收入,四季度申报增值税,不更正三季度增值税所得税报表可以吗
目前对方已经申请了红字信息表,开具了红字发票,并开具了正确的蓝字发票,现在我公司需要怎么做呢
你只要原分录负数红冲然后再做蓝字发票的分录就可以 不影响去年的损益也不影响今年的
哦哦,这样也不会涉及多交税吧,这个负数发票是冲减到红冲当月,还是发票开错当月
对的 这个不涉及多交税 什么时候红冲什么时候做分录
老师,这样操作需要提前跟税局沟通吗,会有风险吗
同学你好 这个不需要的 没有风险