同学你好 你们申请红字发票信息表
我公司收到的进项税专票去年发票已认证抵扣了,但这个月通知我们这张发票对方作废了,又从新开据了一张正确的发票给我们,这种情况怎么做分录,
老师,三月份收到一张发票,已抵扣,四月发现这张发票开的有误,退给对方,对方开了张红字发票给我,又开了张正常发票,这个在账务上怎么处理,报税怎么处理
老师 您好 这张发票7月我们公司已经抵扣了,现在对方公司要收回去,说退我们6000,。这种情况怎么处理
老师,我们是出口企业,12月收到了一张需要退税的进项发票,这张发票也做了退税勾选,但是在1月发现这发票有问题,需要对方重新给我们开具。我们给对方开蓝字发票抵扣情况应该填已抵扣还是未抵扣????
2023年1月收到对方公司开具的发票20万,已入账,2023年12月接到税务局电话说对方公司未交税,我们收到的这张发票不能入成本。我们需要怎么处理呢
企业更名和减资可以同时进行吗
7月份没按时申报,后面已经补回了的,为什么这首页还会提示,然后我点进去,它就显示我已经申报了,就是他被申报了之后不会消吗?
运输公司收到保险赔付的赔偿款,分录怎么写
蓝字发票开具,个体工商户信息咨询服务站,开咨询服务,项目名称只有其他咨询服务,需要手动赋码,
想请问下小规模纳税人既开了3个点的普票,也开了5个点的普票,没超过起征点的话是否可以合并填在在小微企业免税销售额那里?然后税额就分别按照3个点和5个点计算?
企业所得税季度申报表,营业收入是填写1-9月份的收入还是填写7-9月的营业收入呢?
国家税务总局公告2018年第28号)第九条规定:“企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称“应税项目”)的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证。因此,符合文件要求的收据可以作为税前扣除凭证。如果支出方是企业应该还是要发票才能企业所得税税前抵扣?收据不可以抵扣企业所得税?
先报个税在报企业所得税吗
老师您好!信息咨询服务个体工商户,开信息咨询服务发票,项目名称怎么选?
公司要注销。进项税额科目有余额,怎么处理
目前对方已经申请了红字信息表,开具了红字发票,并开具了正确的蓝字发票,现在我公司需要怎么做呢
你只要原分录负数红冲然后再做蓝字发票的分录就可以 不影响去年的损益也不影响今年的
哦哦,这样也不会涉及多交税吧,这个负数发票是冲减到红冲当月,还是发票开错当月
对的 这个不涉及多交税 什么时候红冲什么时候做分录
老师,这样操作需要提前跟税局沟通吗,会有风险吗
同学你好 这个不需要的 没有风险