不是你们购进卖给加盟店吗
我是一家品牌公司,会介绍第三方的装修公司为加盟商门店进行装修,钱都是加盟商先发给我们公司,我们再和合作方结算,我们确定收入是几个点增值税呢?装修公司应该是几个点的进项?
老师好,我们是餐饮管理行业,员工帮助我们开发的加盟店带店一天会有100的补助,加盟店会打200给公司,一半公司收入,一半我们再打给员工。这样这个进来的200确认收入吗?还是100确认收入
请问一下老师,就是如果搞那种加盟连锁的店,我们老板说公司占加盟店的51%股份,公司不参与店铺的分红,但是老板想用我们的收银系统,把所有的加盟店的收入都进我们公司的公账,相当于所有门店的收入都是进入我们总公司的收银系统的,然后再返85%给店铺,公司收15%,其中有10%是返给代理商那些的,像这种的话可以这样做吗?这样做的话账务处理要哪样做?有什么涉税风险?要注意哪些事项?收入都进入我们公账再返给他们需要怎么处理?他们加盟店的成立形式要哪样才好?
老师:我们公司的加盟店,总公司铺货,收入走总公司,总公司在返回利润给加盟店,因为利润返还了加盟店,那我们总公司申报的收入就是成本,成本还是成本,是这样吗?
老师:我们加盟店,我们进货,然后卖出的利润是结给加盟店,我们总公司申报是不是收人和成本都是一样的
建筑业一般纳税人。开交通运输专票。像标志牌摄像头等含安装,像这种情况是按主业建筑税率9%开专票还是按13%开专票。
朴老师进 收到其他公司验证账户打款0.01,计入营业外收入可以嘛
老师,这是啥意思,残保金申报这里
朴老师公司支付联通宽带费用 3年,2万元,是否需要分摊,怎么入账呢
快递预充值面单怎么入账啊。朴老师
现在留底税款必须退吗,留底退税是按月还是按季退
老师请问,每次月底做账,本年利润这个科目转到利润分配-未分配利润,是 一月一转还是年底一转呢
行政事业单位以前年度误将经费支出冲减其他应付款,现需冲减回来,怎样做分录?以前分录:借:其他应付款,贷:其他应收款-(市财政结算专户)。
行政事业单位以前年度误将经费支出冲减其他应付款,现需冲减回来,怎样做分录?以前分录:借:其他应付款,贷:其他应收款-(市财政结算专户)。
速达系统时间设置在哪里
我们没有卖货,是加盟店卖货,我们就给他们代付货款,加盟店卖货的钱进我们对公账户,我们就帮他代付货款,剩余的利润在返回给加盟店
那你的分录不对 你要做购进然后卖出去的分录 因为发票开给你们了
我还是要做收入吗?
对的 你们卖给加盟店哦
那我们季度超过了30万不是要缴增值税吗?
你们是小规模的吗
如果发票没有开给我们,我们就可以挂往来吗?
我们是小规模
同学你好 对的 没开给你们你们就做往来
他们开了发票给我们,我们就要申报收入吗?,加盟店就开票给我们了,直营店就没有开票给我们,加盟店我们做收入,收入我们都结给加盟店了,我们做的收入就是有进货发票的这些吗?
对的 因为发票开给你们了 不想做就发票退回去让他们重新开
就是成本和收入一样,因为利润已经给加盟店了
那就发票退回去重新开哦
我们要到我们这边代付货款,所以发票要开给我们
同学你好 不可以的 可以签委托付款协议呀
我们签了委托代付协议,但是还是开票给我们公司了
发票退回去哦 不能这样