是你这个报关单的货源地供应商和你的进项发票的供应商不一致

我公司是进机械配件组装成另外一台设备出口到国外,以前按外贸型出口退税,4月份申报去年出口退税时因换分局实地检查说要按生产型。公司4月份的增值税申报表已报,请问如要重新按生产型做退税申报,增值税申报表是不是要更正申报。怎样操作
老师,我出口报关单报关单位是“千克”,可是进项供应商又开了“千克(公斤)”,现在申报退税出来警告疑点。请问这种怎么处理呢?
我司是外贸出口企业。供应商有笔款,一直尾款一直没付,但票已经开来了,也申请退税了,现在供应商已经倒闭了,这要怎么处理?
我司是外贸出口企业。供应商有笔款,一直尾款一直没付,但票已经开来了,也申请退税了,现在供应商已经倒闭了,这要怎么处理?
我司是外贸出口企业。供应商有笔款,一直尾款一直没付,但票已经开来了,也申请退税了,现在供应商已经倒闭了,这要怎么处理?
老师,请问下企业所得税汇算清缴的职工薪酬,2025年计提数是20万,实际发放数是15万,账载金额填20万,实际金额填15万吗
老师,主营业务收入下面的出口收入与出口免税收入有什么区别?
老师,当时普票的税点100元,已经做到了营业外收入里,那企业所得税汇算清缴在A101010一般企业收入明细表中,这个100应该填到哪个栏次呢
老师 财务报表报送(年报)的时候如何在快账系统里面导数据,分别怎么选?
老师,内账客户欠款放其他应收款有问题吗,前面会计一直挂的这个科目
老师,1、我25年12月计提并发放工资 2171.67 当时25.12月计提工资分录为 借: 管理费用-工资 2171.67 贷 应付职工薪酬-工资 2171.67 发放工资分录如下 借 应付职工薪酬 2171.67 贷 其他应收款 1635.62 银行存款 536.05(实际就给员工发了536.05元) 2、因为25.12月计提并发放工资2171.67元,是员工个人承担的公司五险金额+个人五险金额的,全部都由员工承担的,相当于公司只是挂个名。, 3、那我这个分录是不是做错了啊?需要更正25年分录吗?咋更正? 4、我在25年12月个税所属期也申报了这个员工工资。:本期收入写的2171.67,那是不是申报错了啊?怎么更正申报,还有自然人扣缴端所属期为25年12月的五险咋写写多少 5、25年汇算清缴时这个员工的 账载金额写多少 实发多少 税收多少
老师,请问下增值税没有按时缴纳,产生的滞纳金,在企业所得税汇算清缴的时候,计入哪个栏次
房租在汇算清缴前未取得发票,应该在纳税项目明细表二、扣除类调整项目(十七)其他里调增吗?
老师,小规模开了销项发票,不含税10000,1%税点100,做分录如何做呢
原租赁合同2030年12月31日到期已交印花税,因房租过高重新签订协议,租赁期限2026年07月01日-2036年06月30日。 本合同为双方原租赁合同(2023.1.1一2030.12.31)的替代合同,乙方租金已支付至2026年6月30日,本合同自签订之日起即生效履行,双方原租赁合同(2023.1.1一2030.12.31)同时解除并失效。原合同与本合同不一致的,以本合同为准。 请问 1.印花税按新签合同金额缴纳 (新合同租期:2026年07月01日-2036年06月30日) 2.原合同2026.07.01-2030.12.31已交的印花税能从新合同中扣除吗!
货源地跟进项发票供应商的地址对不上?没理解
对的,是的,你自己查一下的。
这个影响退税吗?
报关单上的境内货源地和发票上的不一致是会影响退税的 要取得出口退税必须使货源地和报关资料产地一致