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老师,1、我25年12月计提并发放工资 2171.67 当时25.12月计提工资分录为 借: 管理费用-工资 2171.67 贷 应付职工薪酬-工资 2171.67 发放工资分录如下 借 应付职工薪酬 2171.67 贷 其他应收款 1635.62 银行存款 536.05(实际就给员工发了536.05元) 2、因为25.12月计提并发放工资2171.67元,是员工个人承担的公司五险金额+个人五险金额的,全部都由员工承担的,相当于公司只是挂个名。, 3、那我这个分录是不是做错了啊?需要更正25年分录吗?咋更正? 4、我在25年12月个税所属期也申报了这个员工工资。:本期收入写的2171.67,那是不是申报错了啊?怎么更正申报,还有自然人扣缴端所属期为25年12月的五险咋写写多少 5、25年汇算清缴时这个员工的 账载金额写多少 实发多少 税收多少

2026-05-31 18:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-05-31 18:39

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齐红老师 解答 2026-05-31 18:41

一、账务 原分录错误,需跨年更正: 1. 冲销2025年12月全部旧分录 2. 正确按536.05元计提工资,1635.62元(全部社保)作为工资扣款,结转以前年度损益调整。 二、个税申报 申报有误,扣缴端更正2025年12月所属期: 本期收入改为536.05 仅填写个人承担的社保,单位社保不填。 三、企业所得税汇算(A105050) 账载金额、实发金额、税收金额均填536.05。

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2026-05-31
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2026-05-20
你好,没实际发放就不需要申报的。 账载金额就是3,税收金额是零
2026-05-16
如果次月发工资 税收金额和自然人电子税务局扣缴端所属期内2-次年一月份的一致
2026-05-31
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2026-05-31
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