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4月份收到4月和5月租金,主营是卖东西,怎么写会计分录

2024-03-01 11:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-03-01 11:22

那么就计入其他业务收入

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那么就计入其他业务收入
2024-03-01
您好!借预收账款 贷银行存款
2024-03-01
 你好 ;     4月做无票收入;  借银行存款贷主营业务收入-无票收入; 应交税费-应交增值税;  税额一致的话 ; 你就   5月开票做 :借 主营业务收入- 无票收入贷主营业务收入- 开票收入    
2022-05-18
你好,一到四月份借管理费用贷其他应付款,五月份发票到了借其他应付款借管理费用负数, 然后再做一到五月份的借管理费用贷其他应付款
2022-06-30
同学你好 四月的还没结账就在四月份红冲错误的然后做正确的
2023-05-06
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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