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你好,老师,我们与客户签销售合同,收款按合同收,之后又返点给客户,返点的钱是销售人员先垫付,然后销售人员报销返点钱,内帐怎么做分录。

2024-03-01 11:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-03-01 11:36

同学你好,报销返点钱,就入账销售费用 贷 银行存款就可以了

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同学你好,报销返点钱,就入账销售费用 贷 银行存款就可以了
2024-03-01
同学好,简单来说就是我们有30万的收入,需要返利40%,其中收入在内账上,返利需要在外账上体现,那么建议通过销售费用,基于公司所处行业中的合理大额费用返给客户,例如会议费等,这部分需要取得相关发票和合同以谨慎处理,会议费开票单位由客户a提供建议
2024-01-11
同学你好 这个你只做这个五百的返点和一千的分录
2022-06-10
您好,和客户签订合同,应当你开5000的发票给客户,打款给你 的,然后供应商给你开2000的发票,你打款2000给供应商,确保三流合一。。
2023-11-13
1.收到客户车款8万,同时与客户签订代销协议,明确双方的权利和义务。 2.将车款8万支付给其他汽车销售公司,并由其他汽车销售公司开具78000元的发票。 借:银行存款 80000 贷:其他应付款或其他往来科目 78000 贷:应交税费-应交增值税 2000 3.每月末汇总代销收入和成本,计算出应缴纳的增值税和其他税费。 借:其他应付款或其他往来科目 2000 贷:应交税费-应交增值税 2000 借:应交税费-应交增值税 2000 贷:银行存款 2000 4.申报纳税时,根据当地税务局的要求,将代销收入和成本填入相应的纳税申报表中,并缴纳相应的税费。 需要注意的是,代销业务涉及到的税收问题比较复杂,具体的纳税申报表填写和税费计算可能因地区而异,建议咨询当地税务部门或专业税务人员,以确保合法合规经营。
2023-09-18
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