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退给员工多交社保,怎样做分录?

2024-03-01 16:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-01 17:00

您好 请问多交的时候分录怎么写的

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快账用户3568 追问 2024-03-01 17:01

管理费用 社保

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齐红老师 解答 2024-03-01 17:02

您扣员工社保计入的管理费用-社保费? 不是应付职工薪酬吗

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快账用户3568 追问 2024-03-01 17:02

社保局退了公司和员工多交的那部分,现在公司需要把员工的那部分转给员工,转给员工的那个钱怎样做分录呢

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齐红老师 解答 2024-03-01 17:03

当时交了社保 扣员工的时候分录怎么写的分录?

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快账用户3568 追问 2024-03-01 17:12

直接做的管理费用 社保

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齐红老师 解答 2024-03-01 17:27

不是发放工资的时候从工资里面扣个人部分么? 借 应付职工薪酬-社保费 贷 其他应收款-个人社保费 贷 银行存款

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您好 请问多交的时候分录怎么写的
2024-03-01
学员朋友您好,借:管理费用-社保费等科目,贷:应付职工薪酬-社保费,借:应付职工薪酬-社保费,贷:银行存款
2023-03-11
您好,原路返回的思路,也就是和之前的分录相反即可
2023-07-28
您好 借:银行存款 贷:其他应付款
2022-09-29
你好同学,正常我们计提社保的话是 借管理费用-企业社保, 贷应付职工薪酬-企业社保 发放工资的时候是 借应付职工薪酬-工资 贷其他应收款-代扣代缴保险, 贷银行存款 缴纳保险的时候是 借应付职工薪酬企业保险, 借,,借其他应收款-代扣代缴保险, 贷银行存款。
2022-03-25
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