同学你好,成本又不能小于成本,是什么意思,老师没有完全明白,麻烦你再详细描述一下,以方便老师理解和解答,谢谢。

老师请问一下,我们是考古勘探的。然后项目在19-20年已经结束了。但是一直没有成本票开进来,去年在项目结束后注册了小规模。想让小规模开点成本票进来,您看这个可以怎么操作?还有刚刚注册了一个个独,也想用个独开点成本票进来
小规模期间成本发票没有开回来,升为一般纳税人后对方只能开专票给我们,收到发票后可以不抵扣税额,直接价税合计计入成本吗,还是先进项税额转出,然后再把进项税额部分做到成本里面去
老师你好,是这样的,我们是一家建筑工程公司,1月份有个水电智能安装的项目开了票,以前我们结转成本都是按开票,看合同造价和完工进度百分比确定成本,但是现在这个项目有分包出去的,而且合同有的还没敲定,这个现在结转成本怎么做呢,可以先按已经支出的实际材料人工先结转成本吗?我们目前开票只开了三百万,结转成本劳务分包这块的也要记入进去吗?还是说可以暂时不计入,具体的会计分录怎么做麻烦老师指导下
老师你好,是这样的,我们是一家建筑工程公司,1月份有个水电智能安装的项目开了票,以前我们结转成本都是按开票,看合同造价和完工进度百分比确定成本,但是现在这个项目有分包出去的,而且合同有的还没敲定,这个现在结转成本怎么做呢,可以先按已经支出的实际材料人工先结转成本吗?我们目前开票只开了三百万,结转成本劳务分包这块的也要记入进去吗?还是说可以暂时不计入,具体的会计分录怎么做麻烦老师指导
老师 我们小规模纳税人2月份开出去的票比开进来的票少 但是成本又不能小于成本有个会计说进劳务成本 然后再结转到生产成本 这个分录怎么写
请问单位缴纳社保,如何做分录
老师你好!明天是最后一天申报吗?问一下老师
老师,请问25年补缴了23 24年的税金,把23.24年的报表进行了更正,所得税补缴了税金,我财报上的所得税和更正后的所得税不一致,这个正常吗?
请问公司法人要把股份全部转给别人,可是账上面应收账款预收账款,应付账款和预付账款有金额,这样有没有问题,要不要交税
老师,我是造价咨询服务小规模公司,成本就是人工费,有笔三万服务费去年到账做的预收账款然后按工资进行了发放导致这部分收入变成了去年净利润年终余额亏损金额,今年9月份开的发票要冲掉预收变成三季度收入对吧
去年一个银行账户的结息没有做账,现在分录怎么做?借银行存款,贷财费用还是以前年度损益调整?
电子普票当月是不是不可以作废
@刘艳红老师,刚刚的问题,咨询您。 【现在是出现负数,是这个其他应付款冲多了。】问题是当时的入资款,已经使用了,这种情况还有什么办法吗?
老师,我们有一个工程需要用自动履带式钻机,然后结算单的时候是按照一米多少钱给他结算的,对方要是给我们开发票的话要怎么开?是开机械租赁还是开什么项目?
申报的个税系统和企业所得税报表的应付职工薪酬实发对不上怎么办
不好意思 是收入不能小于成本
同学你好,这种情况下,开进来的票做库存商品处理,再根据销售数量乘以采购单价,结转销售成本冲库存商品就行了。
我们的分录没有库存商品 我们之前收入大于成本的时候 借:生产成本(加工费等)管理费用(工资)贷:应付职工薪酬 但是现在是收入小于成本 怎么进入劳务成本 结转生产成本 分录怎么写?
同学你好,现在收入小于成本,还有按你原来的分录做,记入生产成本,后续结转生产成本时,少结转一部分就行了。
这个劳务成本呢 分录怎么写?
同学你好,如果非要使用劳务成本,就是把多余部分多生产成本转入劳务成本,借:劳务成本,贷:生产成本。
老师 这个会计说把所有的成本都进劳务成本 再结转到主营业务成本里面去 就是在成本比收入多的情况下
同学你好,可以的,采购时,借,劳务成本,贷,银行存款等科目。结转成本时,借,主营业务成本,贷,劳务成本。
老师 之前每个月收入大于成本的时候,我们都是借:管理费用—人工 主营业务成本—(成本票的金额)贷:应付职工薪酬 然后就是:借:应付薪酬 贷:银行存款 但是2月份的收入是254148.3 成本票是294789因收入不能大于成本 这个 成本票用不了 这种情况咋处理。有个会计说把成本都进入劳务成本,然后结转到生产成本,整体的这个分录怎么做?老师,麻烦给详细的解答一下吧。谢谢!
同学你好, 成本票是294789,你想记入主营业务成本多少钱?
同学你好,或者说,这个成本全部记入主营业务成本,也没关系的。