你好,同学。如图所示,暂没有看到图片。

个人往来借款 挂账 他还公户了 然后还要给他把钱还回去 这个怎么合理把钱给他 转给法人给他可以吗
个人借款 个人还公户然后还要给他还回去 这个怎么合理把钱给他 转给法人给他可以吗
老师 去年的管理费用社保多计提了10,然后其他应收款少收员工10,这个怎么用分录调整
老师好,我们公司有两个主体,A主体是1月份的工资2月发3月报个税,B主体是2月份的工资3月份发3月份报个税,去年有个同事是2月份从A主体换到B主体了,导致去年给他报了14个月的个税,个税汇算清缴就要补挺多个税,这种情况怎么解决呀?
老师,购买的装修材料的专票先入在建工程,请问在抵扣勾选的时候就要同时做“长期资产发票关联确认表吗”
老师咨询个问题我们商贸公司,我们销售材料负责要给送到工地,我们找的车运费我们自己承担,运费我们要付给个人没有发票我怎么入账合适
不征税收入报税时免税这列没有引出数据是不是不要填了
老师,左也打码的是合伙人,右边是我,他说这个是不是很不礼貌,怎么回她?而且我和质控又不认识?
9810出口模式下,该怎么报税,取哪个数什么增值税呢?
老师,我用电子营业执照 登录政务网,能登录进去 但是没显示公司信息,我是用的法人登录方式 电子营业执照登录的,是哪个地方出现问题了 是必须要法人的手机才可以 自己的手机不行 ?
如图所示
你好,同学,收到,稍晚些回复你。
1.借:管理费用-维修费12000 贷:银行存款12000
2.借:营业外支出3000 贷:银行存款3000
3.借:营业外支出10000 贷:银行存款10000
4.借:营业外支出3000 贷:银行存款3000
5.借:管理费用-业务招待费400 贷:库存现金400
6.借:营业外支出600 贷:其他应付款600
你好,感谢你的耐心等待,本题解析: 根据本题中已知相关数据信息,得知: 1、借:管理费用-维修费12000 贷:银行存款12000 2、借:营业外支出3000 贷:银行存款3000 3、借:营业外支出10000 贷:银行存款10000 4、借:营业外支出3000 贷:银行存款3000 5、借:营业外支出400 贷:库存现金400 6、借:营业外支出600 贷:其他应付款600 7、借:其他应收款2000 贷:营业外支出2000 借:银行存款22900 贷:营业外支出22900 8、借:营业外3500 贷:其他应收款2000 库存现金1500 9、该事故费用=12000%2B3000%2B10000%2B3000%2B400%2B600-2000-22900%2B3500=7600