没有 你当月认证当月抵扣的,填写到第一行和第二行不要填写在待抵扣里面去 辅导期或者退税勾选才填写的 是的 正常认证就是抵扣
我在7月认证了取得的增值税专用发票,因疫情期间本行业免税,所以不用抵扣,留着以后抵扣,在附表二中,需要填写在本期认证相符且本期未申报抵扣一栏中吗?
增值税纳税申报表中 期初认证相符但未申报抵扣 本期认证相符但未申报抵扣 期末认证相符但未申报抵扣 这里是辅导期纳税人填写的,这三个项目能不能举个例子,不能明白这里是个什么情况 什么意思,感恩
那第2栏本期认证相符且本期申报抵扣 第3栏前期认证相符且本期申报抵扣 于第35本期认证相符的增值税专用发票 还有第13栏本期进项税额转出额 之间有什么关系?觉得好乱
为什么填申报表增值税附加税表二的第二第三栏填不了,是灰的。就是本期认证相符,且本期申报抵扣。和前期认证相符。且本期申报抵扣,这两行填不了。
一般纳税人,附表二,本期认证相符且本期申报抵扣是什么?5月份进项我7月勾选认证抵扣7月销项的,算本期认证相符且本期申报抵扣吗?
老师,你好,老板拿了一些餐饮发票回来,然后公司账号转给法人的是报销款,那我会计分录怎么做
@朴老师,高企中,研发费用占销售收入的比重,其中研发费用是账务中归集的还是税务可加计扣除的研发费用?
项目人员生活费开支入什么科目
福利费是全年工资薪金的14%吗?
老师,我们新租了一个办公室,材料都是我们自己采购,工程队指出人工,这个装修的过程,科目应该怎么记合适呢
老师,供应商送货,实际上是复合无漆门,但是他开票开不了这个明细,只能开门这个大类,可以吗
3月的时候我司因有一批2023年-2024年的进项发票被税局认定为虚开而预缴了增值税,后来经我司争取说明情况后这部分发票不用做纳税调增,请问现在这已经预缴了的增值税我要该如何处理?要记账到营业外支出还是以前年度损益?
请问老师,餐饮业在别的土菜馆点的成品菜再卖出,如何开票,如何入账?
老师!问一下!2025年7月取得的房产证!什么时候申报房产税和土地使用税
老师,我们是建筑安装工程公司,设备安装我们会用到吊车,现在对方要和我们签订的是“工程作业协议”,且合同里不能出现“机械租赁”等字样,并且给我们开的发票类目是“物流辅助作业-吊装”,这个对于我们来说能行吗?