没有 你当月认证当月抵扣的,填写到第一行和第二行不要填写在待抵扣里面去 辅导期或者退税勾选才填写的 是的 正常认证就是抵扣

那第2栏本期认证相符且本期申报抵扣 第3栏前期认证相符且本期申报抵扣 于第35本期认证相符的增值税专用发票 还有第13栏本期进项税额转出额 之间有什么关系?觉得好乱
为什么填申报表增值税附加税表二的第二第三栏填不了,是灰的。就是本期认证相符,且本期申报抵扣。和前期认证相符。且本期申报抵扣,这两行填不了。
增值税申报表附表二里面的认证相符且本期申报抵扣的金额含不含税额?金额右侧是填写税额
一般纳税人,附表二,本期认证相符且本期申报抵扣是什么?5月份进项我7月勾选认证抵扣7月销项的,算本期认证相符且本期申报抵扣吗?
2021年12有一张已勾选认证的专票,但是不抵扣,账上只做了费用,没有做进项,在申报增值税时,附表二里的第三项待抵扣进项税额,期初已认证相符但未申报抵扣这一栏一直显示有这张的数,需要做处理么
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。