你好,这个是35栏次是通过增值税申报系统开出发票,你方认证抵扣的

那第2栏本期认证相符且本期申报抵扣 第3栏前期认证相符且本期申报抵扣 于第35本期认证相符的增值税专用发票 还有第13栏本期进项税额转出额 之间有什么关系?觉得好乱
老师。我刚刚在电子税务局做的认证。可是报增值税的时候,进项税额,只有前期认证相符且本期申报抵扣那栏能填份数。我的问题是,现在还是四月份征期,我的申报抵扣都是四月份的,我认为四月份是当期,我为什么本期认证相符且本期申报抵扣那栏填不上数?还是我对本期前期认知有误?
为什么填申报表增值税附加税表二的第二第三栏填不了,是灰的。就是本期认证相符,且本期申报抵扣。和前期认证相符。且本期申报抵扣,这两行填不了。
[80491232]调用核心征管失败,具体原因:本期专用发票认证金额合计数是18008.85元,《附列资料二》第2栏“本期认证相符且当期申报抵扣”金额是0.00元。本期专用发票认证税额合计数是2341.15元,《附列资料二》第2栏“本期认证相符且当期申报抵扣”税额是0.00元;
当前专用发票认证税额合计数是0元,附列资料二第2栏本期认证相符且当期申报抵扣税额是15683973.68元
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
35栏是系统自动带入的?
是的,自动带入的,不需要手动填写
附表2中还有那些是自动带入的?
就是35行往下是自动带入的,其他要手动填写的