需要 月销售额10万免增值税 借银行存款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税 不交税借应交税费应交增值税 贷营业外收入 季度末做这个
老师 你好 我想问一下 现在小规模企业 开的普通发票是免税 这种情况 我需要怎么做分录呢? 以前是正常做税金 到月末的时候把税金转出来
我们公司的销售收入是分为硬件收入和软件收入,那对应的进项税要做公共进项税分摊,那这个月硬件这部分有留抵,不用交税,软件的部分要交税,这个金税盘的280分摊之后是分给软件9块钱,硬件是271,那我现在怎么做这个分摊的分录?
我们公司的销售收入是分为硬件收入和软件收入,那对应的进项税要做公共进项税分摊,那这个月硬件这部分有留抵,不用交税,软件的部分要交税,这个金税盘的280分摊之后是分给软件9块钱,硬件是271,那我现在怎么做这个分摊的分录?
我们公司的销售收入是分为硬件收入和软件收入,那对应的进项税要做公共进项税分摊,那这个月硬件这部分有留抵,不用交税,软件的部分要交税,这个金税盘的280分摊之后是分给软件9块钱,硬件是271,那我现在怎么做这个分摊的分录?
我们公司的销售收入是分为硬件收入和软件收入,那对应的进项税要做公共进项税分摊,那这个月硬件这部分有留抵,不用交税,软件的部分要交税,这个金税盘的280分摊之后是分给软件9块钱,硬件是271,那我现在怎么做这个分摊的分录?2022-07-07 12:07
老师,想问一下,就是你看这样理解对吗?就是比如我们是挂靠方,被挂靠方给甲方开票,甲方给回款,扣除管理费,税金,剩下的是不是应该是被挂靠方应该转给我们得,我们得给被挂靠方开票?另外,我们要给被挂靠方提供成本票,但是这个票,进项税额是可以抵扣的,所以被挂靠方是不是应该把这笔税款返还给我们?我们提供成本票,成本票的价款由我们承担
你好,请问已计提过了,过账了,结不了账是什么原因?
2024年4月份业务,销售费用10万在5.31号之前没有收到发票,纳税调增,8月份发票收到了,费用是在9月份缴纳企业所得税之前扣除,还是在2025年汇算清缴时扣除
老师,一个运输公司承接教育局的校车接送小学生业务,得到的财政补贴,需要给教育局开发票吗?
老师,被审计单位签合同时,多算了20多万的税,算问题吗?
老师,应收账款年度周转率=年度营业收入/(年初应收账款+年末应收账款)/2,另一种方法是全年各月平均值均值怎样理解?例如1月(1月期初+1月期末)/2,2月(2月期初+2月期末)/2,全部算出12个月平均值,然后再全部相加吗?
老师,这个银行工作试刷卡机的时候他们刷了一块钱尽快,还有手续费,我这个凭证要怎么做呢
老师,一般纳税人三月份买的材料,五月份收到发票,请问三月五月分别怎么做账
未确认融资费用和待确认融资费用怎么区分使用情况
3月份购买的东西,开的发票,购买人4月才报,账怎么记