你好,需要申报增值税 ①申请返还通过后 借:其他应收款 贷:其他收益—个税手续费 应交税费—应交增值税—销项税额 (6%的服务费额度) ② 实际收到款项 借:银行存款 贷:其他应收款

包装纸之前做费用已入账,多种包装纸混起来,也分不清单价,现在要处理掉,直接在线上店铺售卖,应该如何做入库,账务成本费用怎么处理
老师,琪我学习长期股权投资,有一个按公允价值的来计量的老师,麻烦问下,公允价值是个啥意思?还有资产损益是个啥类下的科目呢?
请问服务收入,员工工资作为成本,我可以2.3.4月计提劳务成本-工资,然后5月再把2.3.4.5计提的劳务成本结转为主营业务成本吗。因为5月份才有收入
请问收入是服务,那提供这笔服务收入的员工,工资可以作为成本,那公司给他购买的社保也可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
直播间送粉丝的产品怎么做分录?谢谢老师
请问收入是服务,员工工资和社保可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
公司有三个部门,两个盈利部门,一个办公室后勤,领导问房租按多少比例分摊,老师有建议吗
请问小规模1.2.3月分别有收入,成本我可以一起做到3月吗?还是每个月都要做成本
应收会计 应付会计 费用会计,在国企财务共享中心哪个更有价值和发展前景,为什么
建筑服务预收款,不征税的发票,后期开正式发票后,前边开的不征税的发票还需要红冲吗?
奖励给财务人员怎么做
你好,分录 借:管理费用 贷:银行存款
那就是公司收到钱直接奖励给财务人员。一次分录就可以了,是吧?也不用报税吧。谢谢
你好,一般都是要交增值税,除非当地说可以不交 ① 申请返还通过后 借:其他应收款 贷:其他收益— 个税手续费返还 应交税费—应交增值税—销项税额 ② 实际收到款项 借:银行存款 贷:其他应收款 ③ 发放给办税员 借:管理费用 贷:银行存款
好的,谢谢老师
不客气,祝工作顺利