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老师,你好,我们是销售方,就是去年6月份那会给购买方多开了一张增值税发票,如果购买方已经认证了这张票,我们该怎么协商追回这张票及我们销售方为这张票已经交的税呢?(双方商量这张票可以被追回)

2024-03-03 07:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-03-03 08:00

你好对方给你开信息表 你们开负数发票就可以了 小规模的还是一般纳税人

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你好对方给你开信息表 你们开负数发票就可以了 小规模的还是一般纳税人
2024-03-03
你好对方给你开红字信息表, 你们单位红冲抵扣这个月的税款。
2024-03-03
您好 如果销售方 多给我们开了一张一模一样的增值税专票,那我们是多交还是少交税呢---您公司根本不应该抵扣,简单讲多给开的发票与您公司无关了,这个是不能勾选认证的,因为企业抵扣的进项税额是要和实际发生业务相符的。
2021-03-17
您好,这个的话是可以的,可以做转出
2024-05-18
你开红字信息表只需要开这一个产品的就可以
2020-10-12
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齐红老师 | 官方答疑老师

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