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老师,公司垫付了客户的运费怎么做分录?客户返还了运费又该怎么做呢

2024-03-03 08:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-03 08:50

你好 借:其他应收款 贷:银行存款 后面是 借:银行存款 贷:其他应收款

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快账用户8371 追问 2024-03-03 08:53

我也是这么理解的,就是有的这款财务软件要求不要直接录凭证,让做单子,单子自动生成凭证,给我整懵圈了,也可能我还不够了解这款软件。谢谢老师了

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齐红老师 解答 2024-03-03 08:54

不客气 记得五星好评哦  b( ̄▽ ̄)d

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你好 借:其他应收款 贷:银行存款 后面是 借:银行存款 贷:其他应收款
2024-03-03
您好 垫付时候 借 应收账款 贷 银行存款 收回的时候 借 银行存款 贷 应收账款
2024-07-16
同学,你好 客户回了七千运费 ,这个是你们收入嘛?
2024-03-05
你好,销售方代垫运费时候的账务处理是 借;应收账款,贷;银行存款 等科目
2020-07-05
借银行存款贷其他应收款。贷方就是你原来在借方挂的科吗?
2023-10-25
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