代收代付的,借银行存款,贷其他预付款支付出去做相反的。

支付货代公司A的运输费,开票给我司,这个费用是帮客户B代付的,B会把这个款打给我们,我们不需要开票,账务怎么处理?
老师,我们给国外客户寄了点样品不收费,未报关,走国际快递别人代运的。我们帮客户代垫运费6000。客户收货后把运费打给我们,结汇后进账6200,这怎么做账啊?
我代替客户支付运费,客户把运费打给我,我再打给物流公司,这种怎么做分录呀老师
我们公司有代理商,有客户,客户直接打款给公司,我们开票给客户;货是代理商给客户,我们再把钱退给代理商,这种要怎样做账?客户怎样分类
收到客户的运费款,我们不开运费发票,之后我们再把运费付给物流公司,这个物流公司开票的单位不确定,收的客户的运费款一般也是多收,请问收到客户的运费款怎么做分录?
老师你好,明细账是指什么,应该打印什么东西
老师,我25年多提了所得税,今年已经冲掉了,为什么审计还调整我的所得税
老师请问税务师证书值钱不?
老师你好,微信付款需要什么凭证
老师,22年成本发票未做,可以做25年吗,怎么处理
老师,我想问下就是客户通过扫码付款给我们,我们是看不到对方信息的,那是不是意味着我们可以随便给谁开发票呢
老师,您好!我这边是公立学校事业单位的账。现在有一笔前期的账目不了解怎么调账。2013年12月30日学校基本户收到一笔公积金(借:银行存款19000 贷:其他应付款—公积金19000);2014年1月4日支付公积金(借:其他应付款—公积金19000 贷:银行存款19000).因2014年初余额导入不知什么原因发现2014年初其他应付款—公积金余额为0元(发现2013年末余额和2014年初余额,很多个科目余额有变动),导致现在其他应付款—公积金(贷方)一直挂着-19000元。这种我怎么调平这笔好?
您好!老师麻烦问一下2022-2023年期间总包给分包人人员按照农民工资,农民工资专户发放的工资不需要申报个税吧!
水电费可以计入办公费里吗?
个体户没有年终所得税申报吧,定期定额户
借银行存款 贷:其他应付款吗
然后支付物流就是借其他应付款 贷:银行存款
对的是的,是怎么做的。