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老师,我们有一张跨年的费用发票,需要报销,那么会计分录怎么做呢

2024-03-03 13:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-03 13:15

你好,跨年的费用发票,现在入账的分录是 借:以前年度损益调整—某某费用,贷:库存现金等科目 

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快账用户6024 追问 2024-03-03 13:17

老师如果做过汇算清缴后,这个分录又该怎么做呢?

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齐红老师 解答 2024-03-03 13:17

你好,做过汇算清缴后,仍然是这样做分录啊 

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你好,跨年的费用发票,现在入账的分录是 借:以前年度损益调整—某某费用,贷:库存现金等科目 
2024-03-03
你好,借:以前年度损益调整—管理费用等科目,贷:库存现金等科目 
2021-10-29
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2021-03-08
需要,这个做借管理费用  贷其他应付款,之后看这个合计差额和这个做费用有差额多少,
2021-03-20
您好,这个分录是在更正申报上年的所得税汇缴申报表的,这是利润的减少,有查账的风险,还是要谨慎考虑
2023-12-23
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