借管理费用保险费7734 贷银行存款7734

老师你好,我司名下的车辆,本期支付商业车辆保险费7115.74元,交强险保险费900元,保险公司代收车船税360元,总合计我司对公户支付8375.74元。我司收到发票金额是8015.74元保险费发票,但备注栏备注了已代收360车船税。老师我想问下,这要怎么做会计分录呢?
老师,我常鑫运输有限公司收到5月16日保险公司开来的专票,金额104350.94元。6部车子的保险费,款还没付,我怎么处理这项业务?不会写分录,请指教
老师,我常鑫运输有限公司的,内账会计。之前我问过我公司每月都有不开票收入,你告诉我就按正常收入做,我这个月把7月份的不开票金额6600元做一下,你帮我看下,是这样写分录吗?借应收账款6600,贷主营业务收入6600
老师,你好!我是常鑫运输有限公司的内账会计,我公司过路费到票了金额是311058.16元,税额是8070.08元,价税合计是319128.24元。我这样写分录对吗? 借主营业务成本311058.16 应交税费一增一进项税额8070.08 贷应付账款一安微高速公路319128.24
老师,我是常鑫运输有限公司的內账会计,一般人,2人合伙制。我公司8月份购买一部挂车,开票金额1780000元,不含税价157522.12元,增值税20477.88元。付购置税7876.10元,车船税141.67元,付运输费10000元,检测报告费300元。我想问固定资产原价怎么计算?是用不含税价十购置税十车船税十运输费十报告费 是这些数的总和吗? 157522.12+7876.10+141.67+10000+300=175839.89元
包装纸之前做费用已入账,多种包装纸混起来,也分不清单价,现在要处理掉,直接在线上店铺售卖,应该如何做入库,账务成本费用怎么处理
老师,琪我学习长期股权投资,有一个按公允价值的来计量的老师,麻烦问下,公允价值是个啥意思?还有资产损益是个啥类下的科目呢?
请问服务收入,员工工资作为成本,我可以2.3.4月计提劳务成本-工资,然后5月再把2.3.4.5计提的劳务成本结转为主营业务成本吗。因为5月份才有收入
请问收入是服务,那提供这笔服务收入的员工,工资可以作为成本,那公司给他购买的社保也可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
直播间送粉丝的产品怎么做分录?谢谢老师
请问收入是服务,员工工资和社保可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
公司有三个部门,两个盈利部门,一个办公室后勤,领导问房租按多少比例分摊,老师有建议吗
请问小规模1.2.3月分别有收入,成本我可以一起做到3月吗?还是每个月都要做成本
应收会计 应付会计 费用会计,在国企财务共享中心哪个更有价值和发展前景,为什么
建筑服务预收款,不征税的发票,后期开正式发票后,前边开的不征税的发票还需要红冲吗?
款己经付了。这个业务是拿到票了。
是的,内账按照我说的这么做就成。
这样做的话,银行存款对不上
您的意思是之前提前付了是吗?
对,是之前付过款了。
之前如果是记入预付账款的话,借管理费用 贷预付账款
没有用预付,直接贷银行存款了
对,那就是直接贷方预付账款了