您好,对的,这个是没错的,是这样写的

老师我收到一张电费专用发票总金额是137007.81元,其中生产电费为96205.78元,生活区电费33802.03元,我现在做会计分录您看这样做对吗?借主营业务成本电费85137.86元应交税费应交增值进项税额11067.92元,贷应付账款,然后借应付职工薪酬29913.3贷应交税费应交增值进项税额3888.73贷应付账款,然后还有一笔借管理费用福利费29913.3贷应付职工薪酬29913.3元,然后借应付职工薪酬3888.73贷应交增值进项转出,这样对吗
老师我收到一张电费专用发票总金额是137007.81元,其中生产电费为96205.78元,生活区电费33802.03元,我现在做会计分录您看这样做对吗?借主营业务成本电费85137.86元应交税费应交增值进项税额11067.92元,贷应付账款,然后借应付职工薪酬29913.3贷应交税费应交增值进项税额3888.73贷应付账款,然后还有一笔借管理费用福利费29913.3贷应付职工薪酬29913.3元,然后借应付职工薪酬3888.73贷应交增值进项转出,这样对吗
老师,新年好,我是运输公司的内账会计,外账给代账公司做,公司是合伙制,一个老板跑业务,一个老板管钱,但不做日记账,一个公账,一个私账是管钱老板的名字,这个私账和她个人没关联,也就是说钱都是公司的。业务是这样的,11月份江西省高速路充值6万元,安微省高速路充值12万元。是公账付款,然后11月份过路费到票,也就是打印出来的电子发票金额190488元,税额4076.80元,价税合计194564.8元。请教老师,摘要怎么写?分录怎么做?
老师,我常鑫运输有限公司的,内账会计。之前我问过我公司每月都有不开票收入,你告诉我就按正常收入做,我这个月把7月份的不开票金额6600元做一下,你帮我看下,是这样写分录吗?借应收账款6600,贷主营业务收入6600
老师,你好!我是常鑫运输有限公司的内账会计,我公司过路费到票了金额是311058.16元,税额是8070.08元,价税合计是319128.24元。我这样写分录对吗? 借主营业务成本311058.16 应交税费一增一进项税额8070.08 贷应付账款一安微高速公路319128.24
老师,我想问几个问题,1.工地上出现了人员伤亡,公司赔了100万,这个能抵哪些税呢?2.给死亡人员的家属每月拿3000的生活费,又应该怎么记账,需要报个税吗?怎么做才能抵税,抵税又抵扣哪些税呢?
1、配电箱 2、触摸屏3、模块 4.电源 5变频器 等组成一台PLC变频控制柜,发票应该怎么开
企业所得税汇算清缴中调整表中账载金额是这一年的发生额吗。
一建筑企业承包村集体合作社的一建设项目,村集体合作社,需要公司给提供一套项目账,如何做账?是新建一个账套按照项目的完工进度支付情况做一套项目账本吗?
老师你好!问一下需要申报5-10月份的个税是怎样申报,申报工资有扣除个人社保需要加上去吗?老师指导一下
老师晚上好,预收款项24年漏确认收货,年报时收入已调增,已缴纳所得税,25年账务上调整分录:借预收账款。 贷未分配利润,导致25年利润增长,这样会不会重复缴纳所得税呢老师
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理?? 缴纳社保: 借:管理费用-社保费 1034.82借:其他应收款 949.98 借:银行存款 1507.77
老师,参保金的上年在职职工人数怎么填
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理??
老师,母公司投资子公司,母公司欠债,子公司需要一起清偿吗?
是用进项税额做,而不是用销项税额抵减
对,是用进项税额的
好,懂了,谢谢老师
不客气的,祝您开心