你好; 1. 那你就正常做无票收入; 贷方要做增值税哈; 你内账 贷方都不做增值税的话; 你的分路就是对的
小规模物业公司2021年9月之前一直按银行流水的收入做的分录,借银行存款 贷:主营业务收入 应交税费 应交增值税 ,但从10月做账开始就要按实际开发票金额确定收入,其他收入按预收做,但是我10月有补开之前月份收入的发票,我在当月都已经确认收入了,我想问下这部分我怎么做分录?
老师,我是常鑫公司的内账会计,公司是一般人,我公司有一些短途的运输收入,是不开票的。每个月文员给我一份清单表,我就一直放在一边,都快壹年了。我想问老师,我怎样处理这件事情?
老师,我常鑫运输有限公司的,内账会计。之前我问过我公司每月都有不开票收入,你告诉我就按正常收入做,我这个月把7月份的不开票金额6600元做一下,你帮我看下,是这样写分录吗?借应收账款6600,贷主营业务收入6600
老师,我运输公司每月都有一些短途的不开票运费收入,之前我咨询过,老师说要做收入。我现在开始做,我想问老师,分录是这样写吗? 摘要:不开票运费收入 借应收账款一xX乂 贷方是用主营业务收入还是用其他业务收入?
老师,我是常鑫运输有限公司的内账会计,我公司5月份收到停车棚折迁费5000元(微信转账),进公司的库存现金,我这样写分录正确吗? 借:库存现金5000 贷:其他业务收入5000