可以免增值税的 是这么做的

老师,出口技术服务是需要做跨境应税行为免征增值税备案吗? 做跨境应税行为免征增值税备案时跨境应税行为名称选择向境外单位提供的完全在境外消费的专业技术服务,提交后税局说要提供放弃适用增值税零税率声明才可以审批通过,但是我们有出口退税的优惠政策,如果提交了放弃适用增值税零税率声明就代表我们不能享受出口退税,只能享受免税吗?
我们公司是做游戏的,在AppStore上架选择除大陆以外全部地区销售并获得收入。这部分收入应该是跨境服务免税的,在做企业申报跨境应税行为免征增值税报告时,遇到难处。 AppStore平台可供下载的协议没有加盖Apple.Inc的公章,此外还要求提供一个Apple.Inc在境外的证明。 有处理过相似业务的吗,帮忙解决一下,万分感谢。
请问老师,我司软件开发企业向境外(香港、台湾)提供研发服务,可以免增值税吧?我要在电子税务局备案,是从税收减免-跨境应税行为免征增值税报告这里吗?谢谢。
2024年度向境外提供咨询服务取得的收入,按照国家税务总局 2016年5月6日颁布的《营业税改征增值税跨境应税行为增值税免税管理办法(试行)》的公告(国家税务总局公告2016年第29号) 以及北京市国家税务局关于营业税改征增值税跨境应税行为增值税免税管理问题的公告(北京市国家税务局公告2016年第15号)属于增值税免税收入,已于2020年度按照税局要求办理了免税备案手续。请问老师向境外提供的任何咨询服务都是免增值税的么?
我公司和境外一家企业签订了合同,需要去境外提供设备维修服务,现在还未出境,境外公司要打预付款,让开具发票,已经在电子税务局上申请了“跨境应税行为免征增值税报告”,请问怎么开具发票给境外企业?企业所得税是否正常和境内其他业务一起核算,可享受小微企业政策
请问一下,支付社保时凭证:借:管理费用,贷:银行存款 这样做对吗?还用计提吗?怎么计提?
协议班,口碑班,大招班,60天上岸班,都是什么意思?有什么区别?(能回答的老师回答,不能回答的,别浪费时间)
老师您好!餐饮业个体工商户,没有公户,无票支出无票收入,申报可以0报吗?
协议班,口碑班,大招班,60天上岸班,都是什么意思?有什么区别?
老师,1月支付10万的房租,5月才取得发票,分别怎么做分录,1-4月要摊销吗
老师,什么情况需要去外管局备案?税务备案又是什么?能具体说说么?
甲公司持有乙公司70%的股份,2024年乙公司向甲公司销售商品1200万元,其销售成本为900万元,该商品的销售毛利率为25%。甲公司购进的该商品2024年全部未实现对外销售而形成期末存货。乙公司(子公司)2025年继续向甲公司(母公司)销售商品600万元,其销售成本为420万元,该商品的销售毛利率为30%。2025年甲公司将2024年购进的存货对外销售70%,剩余30%形成期末存货;本年度从乙公司购进的商品2025年对外销售60%,40%形成期末存货。甲公司对外销售售价为进价的120%。要求:1、2024年编制合并财务报表时的抵减分录;编合并工作底稿。(1)抵减分录。(2)编合并报表工作底稿。2、2025年编制合并财务报表时,调整和抵减分录;编合并工作底稿。(1)抵减分录。(2)编合并报表工作底稿。工作底稿我真的不会呜呜呜
老师,如果租金成本比如年100万,比如24年对方不能开具发票,正确做法是,25年,26年汇算调增交税25万。如果是26年5月前才取得发票,那27汇算调减24-25,一共200万吗?这样操作有没有问题?还是需要年年更正申报退税?退税有问题吗?
老师,您好,我们是货运公司,每年年初计提安全生产费,年底未使用完冲销,22年前面会计会计多计提了28万未冲销,这几年有此类费用她冲销这28万,截止上个月还没冲销完,我应该怎么处理
董老师 您在线吗?想咨询~
好的,没开发票给对方,我这边申报增值税是要填未开具发票那列吧,然后在填增值税减免税申报明细表,这样?
可以的,可以这么做的。
不好意思,再问一下,是在电子税务局备案一个对方公司就可以了,还是每次有收入都要去备案呀?
然后备案一次就可以的。
请问老师,向境外提供软件开发,属于哪一个?是提供咨询服务还是提供完全在境外消费的专业技术服务呀?
你好,这个是境内还是境外的?
台湾和香港
你好,全部都是在境外的吗?如果是的话,选择最后一个。
境外消费的专业技术服务。
是的香港那边
提供完全在境外消费的专业技术服务