你好 这个是在A公司消费吗?

本人公司做企业服务公司,经营范围有预付卡代理销售。从商超百货购买1万预付卡,有给我开1万预付卡销售不征税发票。同时别的公司公对公打款跟我公司购买1万预付卡的话,别的公司也要我给开1万预付卡销售不征税发票。进来成本发票是1万,开给客户也是1万。那要怎么做账?怎么纳税?请专业的老师指点,谢谢
请问老师,单位过节到超市买卡发给员工做福利,超市开具的发票:“预付卡销售*提货券”然后是销售金额,然后是不征税。这个做福利费发票合规吗?为什么?
超市办的预付卡,取得的预付卡销售发票可以所得税前扣除吗?
老师,你好!预付卡业务:销售方(超市)给售卡方资金结算是发票怎么开?是开实际货物税率还是开“不征税”
老师,请教一下,销售旅游年卡,可以看做是超市销售预付卡的形式吗?开票可以开“不征税”还是“免税”?
老师,公司准备注销了,之前留抵的进项税额,可以直接转入营业外支出吗?
21年的成本票,一直没有入账,什么时候抵扣进项,什么时候入账可以么
老师,刚毕业入职了一家新成立的养殖公司做内账咋做呀
兄弟和侄女,二者有什么区别?关于受赠人这部分
老师,我们公司是下面规模纳税人,2025年1月的时候买了9张车10万元,2月份的就把这9张车的分别送给了客户,我应该怎么做账呀
老师,这个结转增值税做的对吗
您好 工资是当月计提当月的吗? 那比如12月的工资12月计提了然后1月发放 2月申报吗? 这样每年账面不是和个税申报系统里面不一样吗?
请问老师,我们公司之前的会计为了避个人所得税,给医生的工资拆分成工资和授课费,还有一部分业绩提成,授课费有个体户,有个人,并且授课费已经开票了,个人的开的有劳务费,有医疗技术服务费,个体户开的技术服务费,除了发票只和医生签订了一份协议,并做了一份课程表,这明显不合规,我现在准备全部纳入工资核算,之前的账目怎么操作,请老师给个思路
老师 这个不是该减号吗 解释一下呗谢谢
老师,外地工程三个合同是开三个外管证吗?交税是怎么规定的?小规模公司我们
不是,超市是另一个的
你好,那就不能开不征税的,对开代理服务的。
是买了超市的预付卡,转售出去,赚这个差价
你好,那就开代理服务的。
那我们就全额征税了吗
那如果升级为一般纳税人后,我们进项是不征税普票,我们开的代理服务费不就要交6个点的增值税了
对的,对的,是这么做的。
有没有办法直接只算我们的服务费
那你们收钱的时候,只收你差额的那一部分。
然后给他开代理服务的,他消费的或是预付卡的,让超市那边给他开。