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你好,我们是个合作社。年初预收成员的资金用于购买肥料农药,种苗等。 借:库存现金 贷:预收账款 日常购买物资做账的时候, 借:主营业务成本—肥料·农药·种苗等 贷:库存现金 年底的时候又结算出了每个人所用的农资费用,抵消之前的预收账款 借:预收账款 贷方用什么科目呢?

2024-03-04 15:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-04 15:06

你好,你做了主营业务成本之后,你有对应的收入吗?

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齐红老师 解答 2024-03-04 15:06

如果没有的话,把它改成消耗性生物资产或是农业生产成本。

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齐红老师 解答 2024-03-04 15:06

这个是你单位承担还是个人?

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快账用户9052 追问 2024-03-04 15:07

有收入 我直接做的 做的借 银行存款, 贷 主营业务收入。我们是单位

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齐红老师 解答 2024-03-04 15:08

你好,那这个肥料款是谁来承担?

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快账用户9052 追问 2024-03-04 15:09

肥料相当于成员自己预付的钱承担。八年会核算一次他们各自用了好多钱。多退少补

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齐红老师 解答 2024-03-04 15:10

你好,主营业务成本冲这个。

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快账用户9052 追问 2024-03-04 15:12

如果是自己合作社承担,可以做农业成本或者生物性资产??

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齐红老师 解答 2024-03-04 15:12

是的,对的,你之前做了主营业务成本也可以直接做这个。

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快账用户9052 追问 2024-03-04 15:17

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-03-04 15:18

不用客气,工作愉快。

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你好,你做了主营业务成本之后,你有对应的收入吗?
2024-03-04
同学你好 这样可以的
2022-09-15
同学你好,分摊工资是记入生产成本,不是直接记入库存商品。销售成本结转,一般按照先进先出法或者加权平均法结转到位成本
2022-12-27
你好,正在解答中请稍等
2022-12-26
那你第一个分录写错了是吧?借其他应收款贷银行存款才对。 你实际有业务的吗?实际有业务的,上面的不变。问对方重新要求开发票。
2024-12-06
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