借:银行存款3500财务费用50贷:主营业务收入3550

请问一下老师,就是我们是那种扫描到账的但是是第二天才到账的,就是月底的最后一天这个做成应收账款,那其中要扣除的手续费怎么做,我挂的应收是含手续费的,那我确认收入的时候哪样做,借银行存款,应收账款,贷主营业务收入,其中应收账款了包括了手续费的钱,那我要怎么体现
你好老师,银行有内扣手续费例子,就比如我们开票给对方1000美金,应收账款就是1000美金。对方付给银行是1000美金,最后到我们账上只有990美金。这10块钱差额应该怎么做账?因为内扣手续费我们是没有手续费回单的。是这样做账吗?借 财务费用手续费 贷 应收账款
老师,我们出口货物,客户回款时从客户支付端的银行会扣手续费,但是我们这边到账后银行是看不到的,看到的金额是已在支付方扣手续费后金额,这样我们怎么入账?冲减收入总会差几十元,因为是境外客户支付端银行扣费,我们没有银行回单
老师,因为公户不管是收入还是支出都会收手续费,请问业务的金额应该是3550,但是收到的钱被银行扣除手续费后只有3500,可是开出去的发票是没有扣除手续费的3550,这种情况下药怎么确认收入呀?
酒店与第三方支付合作,比如美团。美团会收取手续费,扣除手续费后支付给酒店的钱就是酒店的实际收入,但是开票的时候是没有扣除手续费费的,美团也会给酒店开手续费的发票,但是应收和实际收入是不一致的,存在手续费的差额,并且在这种情况下有些客户并不需要开票,而且酒店也没有记录,目前账上有第三方的应收账款很多,还有手续费已经入账产生的应付账款。(从第三方平台提现的账户和第三方开手续费的公司账户不是同一个),账目如何清理呢?
老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
老师你好!建筑工程预缴10万元,本期抵扣7.8万元,余额为2.20万元,老师怎样做分录,老师指导一下
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
因为就那一笔收入需要开票,但是之前的都是直接单独做的财务费用分录,需要更改吗?
未开票的收入不需要做:借银行存款 财务费用 贷主营业务收入了吧老师?因为银行账单上没有体现收了手续费,而是直接扣除手续费用后的金额
做的合规的建议就按我给的分录做一下
会体现这的真实业务收入和成本
那需要把我之前做的红冲吗?因为当时出纳没有告知我收入是扣除银行手续费后的数据
时间跨度不久就建议做更正处理