借:银行存款3500财务费用50贷:主营业务收入3550

请问一下老师,就是我们是那种扫描到账的但是是第二天才到账的,就是月底的最后一天这个做成应收账款,那其中要扣除的手续费怎么做,我挂的应收是含手续费的,那我确认收入的时候哪样做,借银行存款,应收账款,贷主营业务收入,其中应收账款了包括了手续费的钱,那我要怎么体现
你好老师,银行有内扣手续费例子,就比如我们开票给对方1000美金,应收账款就是1000美金。对方付给银行是1000美金,最后到我们账上只有990美金。这10块钱差额应该怎么做账?因为内扣手续费我们是没有手续费回单的。是这样做账吗?借 财务费用手续费 贷 应收账款
老师,我们出口货物,客户回款时从客户支付端的银行会扣手续费,但是我们这边到账后银行是看不到的,看到的金额是已在支付方扣手续费后金额,这样我们怎么入账?冲减收入总会差几十元,因为是境外客户支付端银行扣费,我们没有银行回单
老师,因为公户不管是收入还是支出都会收手续费,请问业务的金额应该是3550,但是收到的钱被银行扣除手续费后只有3500,可是开出去的发票是没有扣除手续费的3550,这种情况下药怎么确认收入呀?
酒店与第三方支付合作,比如美团。美团会收取手续费,扣除手续费后支付给酒店的钱就是酒店的实际收入,但是开票的时候是没有扣除手续费费的,美团也会给酒店开手续费的发票,但是应收和实际收入是不一致的,存在手续费的差额,并且在这种情况下有些客户并不需要开票,而且酒店也没有记录,目前账上有第三方的应收账款很多,还有手续费已经入账产生的应付账款。(从第三方平台提现的账户和第三方开手续费的公司账户不是同一个),账目如何清理呢?
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老师,请问3月份,我公司买原材料10万元,生产加工盘扣型号是0.2m,3月份领用了原材料8万元,加工好后,盘扣0.2米的,已入库合计20吨。这批入库的基座0.2m的成本,等于料的成本是8万元,加上工人工资5000元,制造费用5000。这9万元是加工盘扣0.2m的成本,3月份卖出这批货,销售了20吨,结转成本的时候,借主营业务成本9万,贷库存商品9万,对吗?
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因为就那一笔收入需要开票,但是之前的都是直接单独做的财务费用分录,需要更改吗?
未开票的收入不需要做:借银行存款 财务费用 贷主营业务收入了吧老师?因为银行账单上没有体现收了手续费,而是直接扣除手续费用后的金额
做的合规的建议就按我给的分录做一下
会体现这的真实业务收入和成本
那需要把我之前做的红冲吗?因为当时出纳没有告知我收入是扣除银行手续费后的数据
时间跨度不久就建议做更正处理