您好,这个开服务费就成

老师,我们公司是软件公司,软件的部分功能是外包给其他公司做的,对方公司给我们开回软件服务费的发票,费用应该怎么入账?
老师,我公司把钱给A公司,A公司支付出口信用保险。信保公司给A公司开免税发票。钱不会再给我们。我公司这笔支出怎么处理?如果需要A公司给我们开票,他们6个点的保险服务发票,没办法免税发票,对方觉得不合适,不给开票怎么办
老师,我们公司租用A公司的服务软件资质,为期3年,我们需要付A公司一笔钱,对方开发票应该开什么类目呢
老师,我们租用A公司的资质使用权限,每年都会付费,请问对方开票开什么类目呢
老师,我们是总包方,建筑公司,我们欠A公司质保金10万,但是在质保期内发生了维修费,但是A公司不维修,所以我们找了第三方维修,第三方给我们开了发票,我们也付款了,A公司剩余质保金我们挂的科目是其他应付款,公司规定,发生的维修费要用A公司的质保金来支付,那分录怎么做,其他应付怎么平?
公司股权转让和变更法人,操作股权转让的时候,在税务提交股东会决议和公司章程写股权变更信息。法人变更信息不需要体现吧
老师有盈利现在要增资涉及啥税吗
如果一个合同中既有供货,安装,施工,调试,检测,那么开发票应该开几个点的
外贸企业,运费问题,国内的头程运费是按照提货时间筛选当月的数据进行汇总计提,表格数据一直都在补充,举个例子,1月我运费计提了100块,二月运费计提了200块,然后三月去筛查1月的时候,1月的运费又多了50块,在3月当下看1月的数据我就少计提了,然后,每个月都有少计提的部分,账面上我应该如何去调整,然后在确认运费结转的时候,又是按照产品销售的情况去结转的,然后科目的余额是体现的哪部分差异自己弄不太清楚了,请老师分析下,少计提的部分我应该如何调整,科目余额主要是哪部分数据?
工会是不是得单独开设一个银行账户呀?能用其他账户当工会账户不
老师,你好,汇算清缴补交的企税还要计提企业所得税不,我直接做账是冲利润分配,借 利润分配-未分配利润 贷应交税费-应交企业所得税 缴款时借 应交税费-应交企业所得税 贷 银行存款。这样操作对不对
老师,我报关单和出口发票没有写规格,但是进项进来给我开了规格,影响退税吗?是不是没有多大关系?
董孝彬老师,我公司是小规模纳税人,我公司在广州,我公司是电商,现在第二季度基本结束,线上收入统计出来大概4万多,之前线下的销售没有开票,因为怕线上收入太多,到时季度收入超过30万就要交增值税了。所以等到季末确定出线上收入,再决定开线下的收入。现在一次性开25万的发票给别人,这金额会不会太大了?会不会引起税务局的关注?
老师,请问一下公司零售车辆开票法人私户收款22万。法人名字转进公户24万。开票借库存现金 法人转公户挂往来款,借银行存款24 贷其他应付款24 是不是法人转公户要借银行存款 贷库存现金22 其他应付款2万啊?
老师:我们公司把以前入资款,挂往来了,现在该怎么调整呢,直接可以吧往来调,调回入账款吗?以前入资款漏报的印花税该怎么办呢