您好,这个开专票是3%的税率的

老师您好,我公司为一般纳税人,收到供应商开具的1%的农产品专用发票,能按9%计算抵扣增值税吗?
1、客户在酒店使用会议室开会,酒店会为其提供投影仪、鲜花、横幅、茶水等配套服务,并且客户开会时间长,还需要酒店提供住宿及餐饮。客人需要酒店为其开具一张会议费发票,将三个消费项目合并开成会议费发票。因含有餐饮消费所以酒店只给对方开具普通发票,如果没有餐饮消费可以合并开具会议费专票。请问酒店这样操作可以吗? 2、酒店自制的食品做成礼盒进行销售,是否可以开具普票-餐费,按6%缴纳增值税(我酒店是一般纳税人)。
C酒店为增值税一般纳税人,不适用进项税加计抵减政策,本月有关经营情况如下1购进各种食材布草等物资,取得增值税专用发票注明税额35000元,取得普通发票注明税额5000元。2.购进一批工程用零件,取得增值税专用发票注明税额1000元;因管理不善,当月该批零件有一半被盗。3.向银行支付货款利息,取得增值税普通发票注明税额1000元;4.提供客房服务取得不含稅价款500000元,餐饮服务取得含税价款318000元,增值税税率6%;要求:(1)计算C酒店业务1可抵扣的进项税额;(25))(2)计算C酒店业务2可抵扣的进项税额;(24))(3)计算C酒店业务3可抵扣的进项稅额;(24))(4)计算C酒店业务4的销项税额;(2分)(5)请计算C酒店本月增值税应纳稅额;(2分)
我是个体工商户,现在申请可以开具专票,我日常进货的时候,供应商是一般纳税人,开具的增值税专用发票给我,我可以进行进项税抵扣吗
某百货商场为增值税一般纳税人,2019年9月从国营农场购进免税农产品,取得的销售发票上注明价款100000元;运输农产品支付运费10000元,并取得一般纳税人开具的增值税专用发票,该批农产品的60%用于职工餐厅,40%用于对外销售。要求:计算商场可以抵扣的进项税额。
老师,我们公司在北京有摇了一个车牌号,可以公司不买车用,把车牌出租给个人用吗
请问老师做内账需要把本月销售发票做到内账吗?
朴老师,到年底了股东欠公司的钱不还要一定要按分红来交个税?往来上有显示股东欠公司钱,但是税务局怎么知道?申报纳税只是提供财务报表,也没有明细,税务局如何知道哪个是我公司股东?
供应商要求我们私对私,然后他们给开一半普票,这个原理是啥。如果我们这样子做了,那我们该怎么做账呢,会不会不太好
老师,有车货不合格金额一万多,然后客户要从保证金扣除,进哪个费用或哪个会计科目
朴老师,我公司是电商公司,还有一件代发的业务,一件代发怎么做账呢?
老师,现在的年终奖还能单独计算吗
老师我是小白 我不知道会计活分几类 我现在做凭证,我也不知道是会计做得活 我现在做的是出纳 麻烦老师给我讲下
老师请问一下,差旅费的专票可以正常抵扣吗,一般纳税人
我申报个税的时候,填了收入2998元,然后减除费用有5000,到后面累计收入额为2998,累计减除费用确实0,还交了2998*0.03=89.94的个税,这种什么原因啊