按开专票的税金申报增值税

老师你好,小规模公司一个季度是30万,那我一个月开20万,三个月合计没有超过30万的话就不用交税,超过就要交税
小规模纳税人这个季度开错了一张电子票,要开红票没有票了,这样就超过30万的免税了,怎么办呀,今天这季度最后一天了
老师好,我想问下小规模纳税人季度开发票开超30万了,免税的额度用完了,要交税,但是,其中有些开的销项发票没有使用但是跨月了,那么对于这些发票充红的话那个月就没超过30万,那么是不是就不用交税了
老师好我们是小规模纳税人,季度收入超过了30万但是没开过票要怎么申报呀
老师你好 我们小规模纳税人,一个季度开票没有超过30万 但是开了一张电子专用发票3000元,这样的话 要怎么交税呢?
那比如我们的实际营业收入是20万+3000的增值税专用发票,这样的话增值税申报表也是报3000元吗?
专票的销售收入填在主表2行就行
好的 谢谢老师
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