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老师、我们支付了一年的房租、开回了发票10万、银行存款付、但是我们不想有留底税、这个问你做账务处理

2024-03-04 22:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-03-04 22:51

同学你好 可以放在待认证里 借:预付房租10/1.09万元 应交税费 待认证进项税额 贷 银行存款

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快账用户5953 追问 2024-03-04 22:57

老师每月分摊房租价合计除以12个月、还是用不含税除以12个月谢谢

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齐红老师 解答 2024-03-04 23:01

同学 入费用是不含税哈

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快账用户5953 追问 2024-03-04 23:03

老师、如果就收到一个房租发票、没有付款、这个分录怎么写谢谢

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齐红老师 解答 2024-03-04 23:34

那么你们应该改成应付账款把银行存款 但实际可以不入帐 只是按月分摊费用入账

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同学你好 可以放在待认证里 借:预付房租10/1.09万元 应交税费 待认证进项税额 贷 银行存款
2024-03-04
你好 意思就租了一个月 就产生了10的房租。 剩下的110要退你们吗 ?发票也要红冲吗
2021-01-12
你好,没有收到发票,这么做就可以的,收到了发票借预付账款, 借管理费用负数, 然后再做发票的, 借管理费用, 应交税费,应交增值税进项 贷预付账款。
2022-04-08
如果是普通发票的可以不用做的。
2023-11-23
你好,做到当月之前的需要红冲借预付账款,借管理费用负数,然后再借管理费用贷预付账款。
2021-12-21
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