借其他应收款 贷银行存款 发票来了,借预付账款 贷其他应收款
开办期,租赁厂房第一个月付了一年租金,当时没有收到发票,分录做了借:应付账款 贷:银行存款,然后两个月的摊销借:管理费用 贷:应付账款,那等过几个月收到房租的增值税发票分录该怎么做?
3月预付了半年的房租 做的分录 预付账款-房租 贷 银行存款 后面附一张银行回单。每个月摊销房租 借:管理费用—房租 贷:预付账款—房租 9月预付了下半年房租 一次把上半年和下半年的发票都开了。这些发票应该附在哪个分录后面
请问预付一整年的房租,第一个月一次性支付了。但是没有收到发票。银行存款支付。后期应该怎么账务处理
老师你好,请问一下钱已经付出去了,账务处理是借应付账款、贷银行存款,但是后期一直没有收到成本票,这个应付账款应该怎么处理平账
老师请问一下。公司一次性支付的刚刚满一整年的房租,计入预付账款还是长期待费用,发票到了
您好老师,我们是小规模的卖空调的公司,是不是因为上个月开了35万的票,从定期定额,变成查账征收了。怎么能变回来啊请问,目前额度是0,后面也会有固定额度吗
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当事人提出证据证明仲裁裁决有依法应撤销情形的,可在收到裁决书之日起( )个月向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决
老师,出口企业有两套账吗
老师 从个体工商户变小规模公司的话 年营业额累计吗?
点击发票入账,就到了图片中的页面,请问接下来怎么操作入账
老师,公司去年11月申领的营业执照,一直没有申报税,这个要罚款吗
申报表中所有所得项目的收入额(应纳税所得额)不能为空,本就是零收入申报的,请问这是什么意思
一般纳税人,房产税和城镇土地税每个月都申报吗?
你好,现在有个问题!我们这边是全盘账,也只有一套账,但是因为业务原因,比如说当月的收入,跨年跨月开票的都有,所以按照每个月开票收入申报增值税就有点不好区分 所以,我们每个月都按照当月的主营业务收入申报税,比如说7月份开票收入自动弹出来50万,实际7月账面主营业务收入80万,我就会把30万计入未开票收入里面。每个月都是这样,按照实际账面主营业务收入申报税费,这样合理吗?
怎么是其他应收款呢??老师
第一个意思就是做暂时付出去款的意思,就是等发票来了转到预付账款就行了
老师,可以挂长期待摊费用吗
一年以内的不计入长期待摊费用
我们是酒店,房租都是一年一收
一年以内的记入预付账款,超过一年的记入长期待摊费用
我可以支付的时候直接借预付账款,贷银行存款。然后每个月结转到管理费用吗
这个你这么做也可以的
那么我收到发票以后呢
把发票附后面就行的
它不是一次性开完的,隔几个月又开一部分
借按照我上面的这么做,收到了发票转预付账款
比如一次性支付50万房租。我八月份收到三十万发票,嗯这个怎么做
借预付账款30 贷其他应收款30
支付时是借预付50,贷,银行50。然后每月借管理费用4.17。贷,预付4.17。收到发票时,前面这个步骤也要做一遍。在做你发这个步骤
对面做的就是这么做的