借其他应收款 贷银行存款 发票来了,借预付账款 贷其他应收款
开办期,租赁厂房第一个月付了一年租金,当时没有收到发票,分录做了借:应付账款 贷:银行存款,然后两个月的摊销借:管理费用 贷:应付账款,那等过几个月收到房租的增值税发票分录该怎么做?
3月预付了半年的房租 做的分录 预付账款-房租 贷 银行存款 后面附一张银行回单。每个月摊销房租 借:管理费用—房租 贷:预付账款—房租 9月预付了下半年房租 一次把上半年和下半年的发票都开了。这些发票应该附在哪个分录后面
请问预付一整年的房租,第一个月一次性支付了。但是没有收到发票。银行存款支付。后期应该怎么账务处理
老师你好,请问一下钱已经付出去了,账务处理是借应付账款、贷银行存款,但是后期一直没有收到成本票,这个应付账款应该怎么处理平账
老师请问一下。公司一次性支付的刚刚满一整年的房租,计入预付账款还是长期待费用,发票到了
怎么是其他应收款呢??老师
第一个意思就是做暂时付出去款的意思,就是等发票来了转到预付账款就行了
老师,可以挂长期待摊费用吗
一年以内的不计入长期待摊费用
我们是酒店,房租都是一年一收
一年以内的记入预付账款,超过一年的记入长期待摊费用
我可以支付的时候直接借预付账款,贷银行存款。然后每个月结转到管理费用吗
这个你这么做也可以的
那么我收到发票以后呢
把发票附后面就行的
它不是一次性开完的,隔几个月又开一部分
借按照我上面的这么做,收到了发票转预付账款
比如一次性支付50万房租。我八月份收到三十万发票,嗯这个怎么做
借预付账款30 贷其他应收款30
支付时是借预付50,贷,银行50。然后每月借管理费用4.17。贷,预付4.17。收到发票时,前面这个步骤也要做一遍。在做你发这个步骤
对面做的就是这么做的