你好,分录 借:银行存款2700 其他应收款等300 贷:主营业务收入3000 借:现金200 销售费用100 贷:其他应收款等300
老师好,请假扣工资200,这个分录怎么写,扣的钱记入什么科目
我们是外贸公司,收到小规模来的3个点税率的专用发票,可以退税吗
老师你好,我接的外边的账,没有银行存款,那我这个银行存款余额,是不是的做一次分录啊
老师,这个营业执照经营范围可以开建筑服务*桩基工程 发票吗
员工保险计入福利费还是啥,团体商业保险
老师,公司开的一般户办的经营贷,是不是借:银行存款-某某一般户 贷:短期借款 /长期借款 然后还款借:短期/长期 贷:其他应付款-法人 /银行存款 付利息就是借:财务费用 贷:银行存款/其他应付款-法人
公司只有法人一个工资0申报,汇算清缴报不过去填多少合适?
老师你好,宾馆矿泉水放在客房供客人喝,这个如果放在销售费用,明细科目怎么写
老师,起诉打官司 违约金 和利息 这部分做营业外支出可以吗,需要开票吗,开票了也不能税前扣除吧
出口什么时候确认收入
但我实际的主营业务收入应该是2900
你好,可以确认100元的销售费用,也可以根据你的情况不确认费用,只确认2900收入