您好,这些费用是不需要纳税调整的

1.8月份以预售货款方式销售给某建筑公司机械设备3台并收讫全部货款,每台不含税售价80000元,本月发出货物,另向购买方收取优质服务费4680元。 2.本月采取分期收款方式向某制药厂销售大型机械设备1台,含税金额为561600元。合同规定购买方9月、10月、11月和12月份每月支付货款140400元。 3.当年3月份委托某机械专营商代销8台小型机械设备,协议规定:商场按每台含税价格3510元对外销售,双方按该价格结算,本企业另外向机械专营商支付5%的手续费。产品于3月初发给该专营商,到本月止仍未收到代销清单。 4.将新研制的1台机械设备作为投资,投入到一家新设立的有限公司,本月已运抵接受该投资的公司。该设备尚无同类型产品的市场销售价格,已知账面成本为32000元。计算某企业9月份应纳增值税税额。
某工业企业为增值税一般纳税人,主要生产销售各类机械设备。2019年9月份发生如下业务: 1.8月份以预收货款方式销售给某建筑公司机械设备3台并收讫全部货款,每台不含税售价80000元本月发出货物另收取优质服务费4680元。 2.采取分期收款方式向某制药厂销售机械设备1台含税金额561600元合同规定购买方9月10月11月和12月份每月支付货款140400元 3当年3月委托某机械专营商代销8泰小型机械设备,协议规定商场按每台含税价3510元对外销售,双方按该价格结算,本企业另向机械专营商支付5%的手续费。产品于3月初发给该专营商到本月止仍未收到代销清单 4将新研制的1台机械设备作为投资,投入到一家新设立的税率有限公司,本月已运抵接受该投资的公司。该设备尚无同类型产品的市场销售价格,已知账面成本为32000元。 计算某企业9月份应纳增值税税额。
鲁中地区一家机械制造企业,2018年实现税前收入总额1900万元(其中包括产品销售收入1800万元、购买国库券利息收入100万元),发生各项成本费用共计1000万元,其中包括:合理的工资薪金总额200万元、业务招待费100万元,职工福利费50万元,职工教育经费18万元,工会经费10万元,税收滞纳金10万元,提取的各项准备金支出100万元,另外,企业当年购置环境保护专用设备为150万元,购置完毕即投入使用。•要求:计算这家企业当年应缴纳的企业所得税额是多少(假定企业以前年度无未弥补亏损)
1、甲公司为增值税一般纳税人,主要提供餐饮、住宿服务。2022年8月有关经营情况如下:(1)提供住宿服务取得含增值税收入1060万元。(2)出租餐饮设备取得含增值税收入33.9万元,出租房屋取得含增值税收入6.54万元。(3)提供车辆停放服务取得含增值税收入10.9万元。(4)发生员工出差火车票、飞机票(含燃油附加费)支出合计10万元,取得了能证明身份的火车票及飞机票。(5)支付技术咨询服务费,取得增值税专用发票注明税额1.2万元。(6)购进卫生用具一批,取得增值税专用发票注明税额1.6万元。(7)从农业合作社购进蔬菜,取得农产品销售发票注明买价100万元,加工为精细即食蔬菜干零食并销售。已知,有形动产租赁服务增值税税率13%;不动产租赁服务9%;生活服务、现代服务6%;交通运输服务9%;农产品扣除率10%;取得的扣税凭证均已通过税务机关认证。要求:计算①甲公司当月增值税销项税额;②甲公司当月可抵扣增值税进项税额;③甲公司应纳税额。(列出计算过程,结果保留两位小数)
我们农村合作社,是提供给农户杀虫,施肥等农业服务,我们有两项补贴,一个是购买农业机械,政府给的机械补贴。一个是帮助农户杀虫,施肥农业服务,政府给的农业服务补贴。这两个补贴都属于营业外收入吗?是否需要申报增值税?
老师,您好!请教一下,如果应付账款没有付,除了要做营业外收入,缴纳企业所得税,没有付的部分还要不要做进项税额转出
我们公司给另外一家公司投资钱转对公户 怎么做账
老师我们要教PDF 建议下
个体工商户税额的核定是按照开票的金额还是经营者收款账号的收款金额?
请问老师,付给供应商的金额分两次付款,但是发票一次性开来了都做进了金蝶里面。,实际付款支付了一半,还有一半没有付,现在付剩下的一半了,金蝶里面还要做吗?怎么做呢?
老师,固定资产轿车当月卖,还需要计提当月的折旧吗
老师,公司有一些外卖骑手送外卖,公司按单结算发工资,这些工资按工资申报还是按劳务报酬申报您好
老师,旅游行业怎么交税?
老师,请教一下,报表上货币资金比如是一万元,查了银行账与现金,钱对不上,那我新报表出具的时候货币资金项目按实际来填吗?
施工图审查费计入什么二级科目?
不是说对应成本费用不能税前抵扣吗
如果说免税的那么对应的纳税调整
那我这个要不要调增
免税了 则是需要调增的
最后利润是0对吗
利润是有数的 账上是不需要动的
我是说汇算调增后的利润是0吗
是的 但是和账上 的没关系的 我说的是账上数字不用动