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某工业企业为增值税一般纳税人,主要生产销售各类机械设备。2019年9月份发生如下业务: 1.8月份以预收货款方式销售给某建筑公司机械设备3台并收讫全部货款,每台不含税售价80000元本月发出货物另收取优质服务费4680元。 2.采取分期收款方式向某制药厂销售机械设备1台含税金额561600元合同规定购买方9月10月11月和12月份每月支付货款140400元 3当年3月委托某机械专营商代销8泰小型机械设备,协议规定商场按每台含税价3510元对外销售,双方按该价格结算,本企业另向机械专营商支付5%的手续费。产品于3月初发给该专营商到本月止仍未收到代销清单 4将新研制的1台机械设备作为投资,投入到一家新设立的税率有限公司,本月已运抵接受该投资的公司。该设备尚无同类型产品的市场销售价格,已知账面成本为32000元。 计算某企业9月份应纳增值税税额。

2021-12-11 20:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-12-11 21:11

业务1销项税额的计算是 (3*8000+4680/1.13)*0.13=3658.41

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齐红老师 解答 2021-12-11 21:12

业务2销项税额的计算140400/1.13*0.13=16152.21

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齐红老师 解答 2021-12-11 21:12

业务3不确认收入暂时

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齐红老师 解答 2021-12-11 21:13

业务4销项税额的计算32000*1.1*0.13=4576

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齐红老师 解答 2021-12-11 21:13

计算某企业9月份应纳增值税税额 3658.41+16182.21+4576=24416.62

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快账用户1067 追问 2021-12-11 21:42

28日,销售2009年1月1日以前购进的一台固定资产,售价0.206万元。已知,认证服务适用的增值税税率为6%。计算该公司9月份应纳增值税税额。甲公司为增值税一般纳税人 1.购进生产用液晶面板,取得增值税专用发票注明价款390000元 2购进劳保用品,取得增值税普通发票税额300元 3购进一辆销售部门和职工食堂混用的货车,取得税控机动车统一发票注明税额78000元。 4组织职工夏季旅游,支付住宿费,取得增值税专用发票税额1200元。 5因加班,购进快餐60份,取得增值税专用发票,注明的税额为186元。 计算甲公司三月份准予抵扣多人进项税额

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齐红老师 解答 2021-12-11 21:44

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计算某企业9月份应纳增值税税额 80000*0.13%2B4680/1.13*0.13%2B140400/1.13*0.13%2B3510*8/1.13*0.13%2B32000*0.13
2021-10-18
业务1销项税额的计算是 (3*8000+4680/1.13)*0.13=3658.41
2021-12-11
您好,请参考上传的图片
2022-09-19
3×80000×13%+7910÷1.13×13%+145000×13%-5200 你计算一下结果同学
2022-10-15
:(1)计算该当月的销项税额;50*8000*13%%2B20*6000*(1%2B10%)*13%=69160
2023-10-24
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