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老师,公司租了一个新场地。7月发生事项,但是现在已经把7、8、9月的房租预付了,发票也开了三张(备注了所属期),这样目前我需要怎么入账呢。现在我是放在预付账款里

2024-03-05 08:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-03-05 08:59

您好,那就先做预付款的分录,借预付账款贷银行存款。 然后等到789月份的时候再进入到成本费用类科目吗?

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快账用户8817 追问 2024-03-05 09:02

那就是现在就放在预付里,发票先不管他,等到发生当月时候在做入成本费,进项税是吗?不是有点不知道发票怎么处理

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齐红老师 解答 2024-03-05 09:04

那是这样处理是正确的。发票就放到后面费用的那个凭证后面就行了。

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快账用户8817 追问 2024-03-05 09:05

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-03-05 09:08

不客气的,祝您工作学习。

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