您好, 12月租金我们要在账上计提的呀,不是我们付的,也要计提费用的,每月都有的固定费 借:管理费用-租赁费 贷:其他应付款 报销 借:其他应付款 贷:银行
请问老师,我司之前租的厂房我们在11月已经搬出来了,但是厂区变压器之前是我司的,在12月份才转售,11月有其他工厂搬进去用电,他们预付了8万给我司(当时做了借银行存款,贷预收账款),现在11月账单出来了,我司也把钱转给供电局了,付款及收到发票该如何做账
你好老师:我们2、4、6月预付了每个月租金8293元共24879元办公场所房租费,当时借:预付帐款,贷:银行存款,现在收到专票23694.29,税额1184.72,共24879元这样记可以吗
老师,房屋租金,之前按月计提做到管理费用了,做了6个月18000元,但在12月对方开了一张发票过来写的是24.1-24.12月的房租,明年一整年的36000元,那这张发票我能一次做在23年12月账上?现在补做18000元,之前已经做了18000元,借管理费用18000贷其他应付-法人18000元吗?怎么做合适呢?
你好老师,我们之前在工地现场临时租我当地村民的房子,每个月付款时我当时是记了借银行存款,贷:预付账款,租了5个月,现在不租了,共花费4500元,当时村民同意帮我们代开发票的,现在他们不开了,但是这笔费用在预付账款中,我年底是不是要将它划入哪个科目才合适
你好老师,我之前预付了9、10、11月的房租费给房东,每月8293元,共24879元当时记了借:预付账款24879元,贷银行存款。现在1月份房东把12月的房租费也一起开了共4个月的发票共33172元,但是12月的发票8293元是我们前股东转了现金给他8293元的,我一月份才记这笔发票的账,现在这个发票我要如何记账?
老师,汇算清缴的时候,费用调增调减怎么调呢?
老师,工程合同,甲方要求我们开票时把造价单里面的货物型号物料开在发票里,之前我们都是开合同总金额的发票,他说的这么开会影响税率吗?有必要这么开吗?
已经被勾选抵扣的专票还可以作为成本票抵扣企业所得税么
老师,我中级今年报名了没去考试,然后我明年再去考试的话,是不是可以就是是明年通过了一门,然后后面通过2门也可以的。还是说我明年一定要3门都通过。
核定征收土地增值税,房开企业还能享受20%加价扣除吗?还能享受普通标准住宅增值率不超过20%免征税收优惠吗?
老师,知道昨天中级各科都考了什么吗?我今天考试,如果知道的话,方便告诉一下我今天就不用去复习了
老师问下建筑的工程收入324万,发送农民工工资是走农名工专户还是正常的对公发工资,申报个税是正常的薪金工资申报个税吗?
老师怎么查看app最近更新的实务课程
投资款小微企业企业交2.5印花税,投资人也需要交2.5印花税么
老师我想学下最新的税务政策应对实操,电商的,还有社保的政策的课程,请老师推荐下
我当时都是记在借预付账款中了,现在收到发票共33172元,其中一部份我现在是不是借:管理费用--租赁费,贷:预付账款办公场所租赁费啊?另一部份12月的8293元股东垫付的的那笔费用如何和这个账一起记?
您好,我们这个账不对,权责发生制,就是没有发票,我们也要计提这个费用的,去更正12月账务和报表,
您好!我临时有事走开2小时,留言我会在回来的第一时间回复您,谢谢您的理解和宽容~