你好,根据你的描述,应当计入福利费明细

我们公司是会议策划公司,就比如大型会议搭建会议舞台控场,拆,包括策划都做。比如早上的活动那员工需要半夜搭建,就会报销车费,饭补,有时间购买材料的钱也一起发报销。我想问报销的餐费,车费,高速费,加油费,等这些和工资不一起发也需要并入工资计算扣个税吗? 想从基本户上发放,这部分怎么操作不交税。
1、文艺演出单位,是计入主营业务成本; 2、公司自己年后,计入福利费用, 3、要是工会支付的话,计入工会自己的账目,职工活动支出。 年会的例子可以看下,我觉得这个老师的比较全: A企业今年年会中,租赁场地花费了21 000元,开具会务费发票;餐费45 000元,开具会务费发票;准备了10台空调作为年会的奖品,共计20 000元,个人所得税由公司代为承担。则,小王公司财务处理如下: 计算员工应缴的个人所得税: 应付税款=20 000×20%=4 000(元)。 编制跨级分录如下: 借:管理费用-会议费 21 000, 管理费用-业务招待费45 000, 管理费用-职工福利费20 000, 营业外支出-代缴个税4 000, 贷:银行存款90 000。 个人所得税直接20000乘20%是为什么
你好:老师,我们单位是民办学校,教师外出培训学习,产生了交通费、住宿费、餐费、酒店会议租赁费等,由学校支付,开了发票,这个需要计入职工福利?怎么做分录!
编制会计或审计调整分录: 1、在审计时发现生产产品多记领用材料30万元,若会计调账分录?审计调整分录? 2、在审计时发现处置废品损失的残料变价收入现金2万元未入账,建议会计做调整会计分录。 3、在审计时发现将外购商品买价50万元用于职工福利活动,会计做了记入管理费用50万的会计分录,审计调整分录是?若是本年度?若是以前年度?不考虑所得税因素。 4、在审计时发现一笔入账原材料为虚账200万元,挂到了应付账款,建议会计调整虚账。 5、在审计时发现在建工程多记材料成本500万,查该材料尚未领用储存在仓库中,建议调账。 6、在审计时发现上年度多结转主营业务成本3000万元,审计调整分录是?不考虑所得税因素。 7、在审计时发现一笔为购货单位垫付的运费已收回现金2万元没有及时入账,建议会计做入账处理。 8、在审计时发现当年一笔库存材料毁损5万元已全部列入营业外支出,经核实应为责任事故损失,除责任人赔偿外记入管理费用,应由责任人赔偿1万元,做调整分录。9、在审计时发现去年一笔承担的已结案诉讼费6万元仍挂在其他应收款账户,建议会计做调整分录,若所得税率为25%,调整所得税。 10、在审计时发现被审计单位未做假退料手续600万元,建议会计做调整分录,不考虑其它因素。 11、在审计时发现当年一笔挂账的库存商品盘点盈余120万为盘点现场记录错误所致,建议会计做销账处理。 12、在审计时发现上年支出的广告费400万元由于广告公司违约现已经全额退回,会计做了借记银行存款贷记其他应付款的分录,审计调整分录是?如果所得税率是25%调整所得税。 13、在审计时发现上年出售的商品售价6000万元,外加13%销项税,货款已于上年收到,会计做了借记银行存款,贷记应收账款的会计分录,主营业务成本已于上年结转,现做调整分录,不考虑所得税因素。 14、在审计时发现上年已全额处置的一项事故损失今年意外收到事故责任人的现金赔偿3万元尚未入账,建议会计做收账处理。 15、在审计时发现上个月多计提了5万元单位科研人员工资,其它附加费用尚未提取,建议做冲销处理。 16、在审计时发现一笔2000万的其他应收款账异常,经确认为被审计单位一位股东因个人原因抽走投资,经核实建议会计做调整分录。17、在审计时发现本年度,一笔对外捐赠100万异常,经查实为是向一投资人分配的股利建议会计做调整分录。18、在审计时发现一笔4万元的残料变价收入未入账,经查实为上年度清理报废厂房的残料收入,厂房报废清理已于上年结转了营业外支出,建议将现金入账。 19、在审计时发现生产领用材料成本多记1000万元,查该批产品尚未完工结转,建议调整虚账。 20、在审计时发现上年应纳税所得额多计算了10万元,经沟通做调账分录。
10:56问答详情23:54:51后或5次对话后问题结束你好,民间非营利组织,今年举报一场科技技术交流的活动,里面有酒水发票20000元,会场策划得发票190000,餐饮发票260000,可以一起计入会议费或者研发支出费用吗?,会计分录是,借管理费用贷会议费/研发支出费用?是这样吗?没有风险吧
2月A客户给我们退回了150万元货,3月要给他补150万元货,这个情况2月份针对退货,需要开红字发票吗?
老师,我们去年12月付了一笔货款没入账,入账在今年1月,会影响报表什么的吗,怎么调整比较好了
固定资产购买于2023年,还没有折旧结束。那填写2025年汇缴清算的表格,A105080这个表格的需要填写吗?
老师个人所得税一月份忘记申报了,可以补报吗
工厂接订单,分期收款的,但是每次都是要先开票才打款,那这个货还没生产,成本就用老库存结转了,但是这样做的话,合同号没没有办法对应了,每次实际入库时还要不要在摘要了备注具体订单/合同号?
老师,您好。咨询问题:做一家香港公司账目,由香港和内地两家分别审计。因24年香港审计预提一笔审计费,在审计报告中体现。内陆审计24年由于已定稿不出审计报告未调整。财务帐是25年1月计提审计费。本次审计是香港审计将今年预提的审计费调出,导致我们利润表不一致。目前又要公司向股东分红,24年并未分红,不知使用哪个金额为基数。更不知道对于香港审计报告24年审计金额可否调整。能否给出建议办法。
老师,您好!请问我司总公司收到的银行承兑汇票背书转让给分公司,然后再由分公司背书转让给总公司的上游供应商,分公司是刚成立的(非独立核算,总公司合并做账),为的是分公司账户能够有流水,便于后期融资,但实际业务欠款是总公司和上游供应商之间的,这样操作可行吗?
公户支付人工费运费打款给个人没有发票,怎么办少缴税
平时工资1.5万,社保基数也按这个基数交纳,年终奖12万,这样的话明年的社保基数为变成多少
制造业盘盈的原料如何做账
你好,根据你的描述,应当计入福利费明细