
第一种情况 客户A告诉终端B把货款打在我们账户 3万元,然后我们再给A退回8000元,这种该怎么记账? 第二种情况 客户A8月29日转货款2万元,预支安装及运输费5000元,多退少补,共2.5万元,9月18日退回540元,这种该怎么记账?
有一个客户,3月27日叫做a,我公司收他货款700元,给a名字开票700元。3月28日就改了名字叫做b,我公司收他货款4000元,他还给我公司一份变更通知函,给b名字开票4000元。我的财务软件里留存的名字是a,针对这种情况,我做3月份账务时怎么处理?
老师,客户10月进货3万,我们给他开了3万的专票,11月退货2万,我们是红冲3万发票,又开了1万的专票,请问10月已经给客户3万的专票第二联第三联问客户要回来吗
老师我们3月份卖给客户一批货,货款53200元,客户不要发票给我们转了53000元,还欠我们200元。然后4月份又买我们一批货,货款8万元,这个8万元客户让我们给他开了发票,他转给我们80200元,但是我们开发票只给客户开了4月份这车8万元,她给3月份欠我们的200元也转公户了,我怎么办,这样可以吗
老师我们3月份卖给客户一批货,货款53200元,客户不要发票给我们转了53000元,还欠我们200元。然后4月份又买我们一批货,货款8万元,这个8万元客户让我们给他开了发票,他转给我们80200元,但是我们开发票只给客户开了4月份这车8万元,她给3月份欠我们的200元也转公户了,等下次他在采购我们的商品,我们把这200元的发票补给他可以吗?这样可以吗
老师,您好。咨询问题:做一家香港公司账目,由香港和内地两家分别审计。因24年香港审计预提一笔审计费,在审计报告中体现。内陆审计24年由于已定稿不出审计报告未调整。财务帐是25年1月计提审计费。本次审计是香港审计将今年预提的审计费调出,导致我们利润表不一致。目前又要公司向股东分红,24年并未分红,不知使用哪个金额为基数。更不知道对于香港审计报告24年审计金额可否调整。能否给出建议办法。
老师,您好!请问我司总公司收到的银行承兑汇票背书转让给分公司,然后再由分公司背书转让给总公司的上游供应商,分公司是刚成立的(非独立核算,总公司合并做账),为的是分公司账户能够有流水,便于后期融资,但实际业务欠款是总公司和上游供应商之间的,这样操作可行吗?
公户支付人工费运费打款给个人没有发票,怎么办少缴税
平时工资1.5万,社保基数也按这个基数交纳,年终奖12万,这样的话明年的社保基数为变成多少
制造业盘盈的原料如何做账
我们是园区,把租来的房子出租出去,当然也有部分自己办公,请问那个支付我们房东的租金我做成本好一点还是做管理费用房租好一点呢
老师,你好,县级市城市维护建设税税率多少
汇算清缴时候,银行手续费和利息费用分别填那里呢期间费用那张表
个人股东出资400万,印花税是单边企业交吗?
老师,个人所得税b表,纳税调整增加额和减少额怎么填