同学你好 对的 是这样的

老师,比如说我知道鹌鹑蛋总数量是492,卖给客户是4821.47,我用4821.47/492=9.8然后用9.8/1.13=8.67是不含税的单价,再用8.67*1.03=8.93元,是我要开的价税合计的单价,因为当时我们应该拿一般纳税人去签合同,由于,拿错了,拿我们的小规模去签订的合同现在要求必须我们要用小规模的开专票给他们,总价税合计是,352375.2元,要求我们3%的专票开给他们,现在我知道数量,我推出来3%专票的含税单价,然后总金额不就出来了吗?然后他们又要3%不含税价款金额2212.81分到100多个单品折扣下面去,我现在要怎么开发票3%的这个专票,我们发票是10万元版本的,我要咋设计呢?我怕开错了,
老师,您好,这个合同里面不含税金额和税额是这样规定的,收了我们3个点的税款,但是实际上我在收到对方发票的时候,因为对方是小规模,实际上只需要承担1%的税款,他给我们开的票含税金额一共是26677没错,但是只有1%的税额,发票上的税额是26677/1.01*0.01,那我是不是可以问这个供应商返还2%的税点给我们,我们岂不是多付了2%的税额
你好:老师,我们付对方货款19573.85元,对方开票金额含税发票开出19573.85元,这样和合同中只标了含税单价1.4元,但是开票发票写了不含税1.38,这样可以吗
老师我合同单价写错了,写成含税的了,现在对方不认可,我实际单价不含税是14280,实际开票金额14280*1.13,结果我开票开成了含税单价,最终又✖ 了个13%,合同和发票都多出了税额的金额。最终也就是合同金额高了。我在开票系统里是按照折价减掉吗
目前数电票去电子税务局进项票的发票明细都能看见,都能导出来那进项票和进销存实际的,库存明细不一样,比如说实际库存进了10万,开票的时候票的合计金额是开了10万,但是明细项目和我实际进来的不一样,那这个结转成本的时候我按进销存结转了那按进销存的数量和单价结算按的成本和我按这个数量和成本在进项票里结转的话,他那个金额对不上,那这个我能把进销存里头的结转的成本合计金额和进项票里头的合计金额对上里边的明细,
实际14280未税开票,但是现在是变成14280*13%*13%开的票,这三个我选择那个最合适?
同学你好 这个你多开了 你得红冲了错误的发票然后再开正确的
246万红冲太多了吧。
而且还是23年的发票,这样不太好吧。
同学你好 你都开错了 那你就算一下多开了多少然后红冲 多开了14280*13%
我现在每一张发票的型号都不一样我是选择在一张上面折让,还是每张每个型号都折让一遍?
老师你看一下我折让的金额是写什么?
16136.4单价,和14280单价 多出1856.4我怎么写折让率
对的 这个都要每个型号都折让
16136.4单价,和14280单价 多出1856.4我怎么写折让率
老师折让率不写可以吗
点折扣输入折扣就可以
老师在哪里点击,我怎么没看到
这个折扣我都不知道是多少
我实际未税单价14280*135个,
但是我原来开票是14280*13%=按照这个未税单价16136.4*135个开的
同学你好 开蓝字发票的那里才有折扣
所以135个多出了283193.28
这个折扣率怎么换算
我有点晕了
去年开的发票,不想作废只想红冲一部分?作为销售折让处理?我该怎么做
直接红冲多开的金额就可以 上面我给你算金额了 多开的那部分
老师这里没有红冲部分开票,请问,部分红冲在哪里选择
这个折让就是要开红字发票 就是开红字发票 但是金额是折让的金额