那么不需要支付的金额计入营业外收入

请问一下,A公司(一般纳税)2022年6月没有业务,从新注册一家B公司(小规模)2022年07月经营,原先签约的厂房赁租是A公司,从2022年7月B公司支付租赁费,现在物业一直开的租赁发票(专用发票)是给A公司,请问一下,这样账务怎么处理,两家公司如何入账
请问老师,我公司是建筑劳务公司,我们有机械外租业务,然后有个工程,我们提供了机械及人工,那这个合同我们应该签劳务合同还是机械租赁合同,目前发票已经开了80%的机械租赁,甲方代发人工工资25%.还有部分工程款未结算。
请问,建筑机械租赁公司,一般开租赁发票都是开的建筑服务,比如6月转中石油60万,中石油开票60万,油票做账可以做成工程施工吗,后面结算,再具体分配在项目上,从工程施工转在主营成本这样
小规模公司9月15日给一个公司开了6千元专票,已经季报过了,现在11月了,对方说发票用不了需要退回,重开,这样已经报过税了有什么影响吗,需要怎么处理呢,之前是开的经营租赁,现在要开劳务服务,而且这个公司本来就是机械租赁公司
建筑公司2022年开的机械租赁发票,成本已经结转,款未付,但是他这家租赁公司已经注销,现在怎么做账
请问一下在报小规模的税,然后报表出来的收入不对,多了一笔红冲过的发票,我要在哪里可以更新一下这张发票,四月份开的,到现在系统获取还获取不成功
公司注册资本300万,在2026年4月-6月股东合计转了23万投资款,印花税是按期申报的,那么需要在2026年7月申报这23万的实收资本印花税还是在2027年的1月份申报呢
公司注册资本300万,在2026年4月-6月股东合计转了23万投资款,印花税是按期申报的,那么需要在2026年7月申报这23万的实收资本印花税还是在2027年的1月份申报呢
老师我想问一下就是公司有很多预付款项,然后嘞利润不会减预付款项。这个利润我怎么做比较好,老板又要分红
公司注册资本300万,在2026年4月-6月股东合计转了23万投资款,印花税是按期申报的,那么需要在2026年7月申报这23万的实收资本印花税还是在2027年的1月份申报呢
老师,21年的时候一般纳税人把小规模期间取得的专票抵扣了,现在税务找来要求在21年当期把进项税额转出,我是要把转出当期以后的增值税申报表都要做更正吗?22,23,24,25年,26年挨到更正吗?
我们租了写字楼,去税局代开,为何普票也要9个点的税金
新企业无业务 没营业 0申报半年触发预警风险吗
我公司为制造业,司机给我们拉货,一车1000元,司机300元每趟,他们加油700元每趟由公司统一加油,这样签订一个运输合同可以吗?
老师您好,请问一下要查2026年上半年的总费用和明细费用,就是上半年实际花出去的钱,是哪个表最能体现?是要6月份结账以后才可以看出来真实的数据吗?不结账的话会影响数据的真实性吗?
老师,汇算清缴不用调增吧
是的,这个直接做收入不需要调整
好的,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。