你好,这个是自己使用的,还是你们买来销售?

老师,我们是文化传媒公司,帮别的公司做了宣传广告,制作了墙上的那些广告,需要申报文化事业建设费吗
文化传媒公司支付给别的公司的视频制作费和设计费计入办公费还是哪里
老师,您好,我公司是传媒公司,主要做视频制作,请问发生的成本费用分别计入什么科目
老师,您好,传媒公司做视频制作和设计服务,成本有外包还有人工费,都直接计入主营业务成本吗
老师,您好,传媒公司做视频制作业务,当月有收入的时候成本发票没有回来,有人工费和外包视频制作成本,这个怎么做会计分录呢
老师,安全技术服务费一万多进管理费用?
2026年5月补申报2024年的收入,是否需缴纳增值税。2026年5月有进项可抵
被挂靠方(公司)承接工程,挂靠方(实际施工方)以被挂靠方名义施工。被挂靠方向业主开具发票,不含税金额100万,销项税额9万(税率9%)。异地预缴增值税2万(按2%预征率)。挂靠方向被挂靠方提供进项发票,税额9万。被挂靠方从应付给挂靠方的工程款中扣下了9万销项税。现在要计算应退还给挂靠方的税款。 关键点在于:被挂靠方实际需要缴纳的增值税是多少?应纳税额 = 销项税额 - 进项税额 - 预缴税额 = 9万 - 9万 - 2万 = -2万。也就是说,应纳税额为0,且还有2万留抵税额(多缴了)。这2万留抵税额属于被挂靠方,但本质上是由挂靠方承担的(因为进项发票是挂靠方提供的,预缴税款也可能由挂靠方支付)。那么,被挂靠方应该退还给挂靠方多少钱? 预缴的2万,要退回给挂靠方吗?
装修工程于2025年12月竣工,但未进行审计结算,合同金额1800万 目前已支付1200万,1200万之前计入的在建工程,1月审计的时候 要求我们在25年12月要结转在建工程至长期待摊费用 并补计提折旧摊销,所以12月的时候 那剩下的600万做了 借在建工程600万 贷应付账款600万,然后把在建工程的1800万结转至长期待摊费用,按20年分摊 补计提每年的90万计入费用,现在做企业所得税汇算的时候 计入费用的90万需要进行调增吗
老师请问,通行费普票可以抵扣进项税额吗
公司业务招待费分了管理费用-招待费和销售费用-招待费,现在所得税汇算时 ,只带入了管理费用-招待费,那个销售费用-招待费如何让代入呢
企业以168万元竞拍百年老树荔枝的采摘权,怎么入帐,有什么税收优惠
老师你好,申请高新企业过程中,审计费,高企代理费能做研发费用吗
老师汇算清缴资产总额的数怎么算
汇算资产总额怎么填写呀
公司制作视频自己使用
自己使用的可以做到管理费用,如果是广告宣传的话,做销售费用。宣传费。
自己使用做到办公费是吗
自己使用和广告宣传怎么区分?都是在公司内部使用
你好,宣传企业的这个就是广告宣传。
给主播做的视频
你好,不是广告宣传的,可以做到办公费。