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老师您好,员工代买收银机,实际发票金额287.09。但是报销的时候转给他报销金额288。请问这该怎么记账,以及后期账目需要怎么处理呢

2024-03-05 18:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-05 18:22

你好 借:管理费用,贷:银行存款 根据你描述的情况,只需要做这一笔分录就好了,没有后期的处理啊 

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快账用户2581 追问 2024-03-05 18:24

好的,我的意思是报销金额多转了0.01,这个金额要额外做科目吗

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齐红老师 解答 2024-03-05 18:25

你好,直接按288的金额入账就是了 

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你好 借:管理费用,贷:银行存款 根据你描述的情况,只需要做这一笔分录就好了,没有后期的处理啊 
2024-03-05
你好,同学 借管理费用办公费1194 贷银行存款1194
2024-03-05
借管理费用、应交税费、应交增值税进项贷、银行放款、其他应付款 借、其他应付款贷、管理费用、应交税费、应交增值税进项转出自己计算需要转出的
2024-12-26
按照五十来做的,这个没有关系的,不一定非得和发票一样,也就是你们单位报销的可以比发票的少。
2023-07-21
你好 应该是优惠之前的 看你单位自己的吧
2023-03-22
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